Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 172639
Eingetragen
13.12.2021
Branche
Herstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenUnternehmensberatungBüros für Innenarchitektur
Gegenstand
Die Mutabor Packaging GmbH ist ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Verpackungsstrategie, Verpackungsentwicklung, Verpackungsdesign sowie Marken-Entwicklung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Johanness Plass
seit 13.12.2021
Geschäftsführer
Prokura
Ipek Molvali
seit 13.12.2021
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
66.50%
Heinrich Rudolf Paravicini
28.50%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Rotbaum Holding GmbH
Germany
23.750 €
95.00%
I*** M******
1.250 €
5.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mutabor Packaging GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Umlaufvermögen 554.176,75 440.959,73
I. Vorräte 126.057,61 34.460,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 428.119,14 400.091,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   6.407,39
Aktiva 554.176,75 440.959,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 96.446,94 81.883,09
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 71.446,94 56.883,09
B. Rückstellungen 79.532,62 29.714,02
C. Verbindlichkeiten 326.169,57 311.522,62
D. Rechnungsabgrenzungsposten 52.027,62 17.840,00
Summe Passiva 554.176,75 440.959,73

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Mutabor Packaging GmbH mit Sitz in Hamburg ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Hamburg unter der Nummer HRB 172639 eingetragen und stellt den vorliegenden Jahresabschluss auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) sowie des Gesellschaftsvertrages auf.

Die Gesellschaft gilt nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine Kapitalgesellschaft. Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind weitgehend im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden unverändert und stetig auf den vorliegenden Jahresabschluss angewendet.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung.

Die fertigen und unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. In die Herstellungskosten wurden neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie anteilige Verwaltungskosten und herstellungsbezogene Abschreibungen einbezogen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelfallrisiken durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Soweit der Posten über mehrere Jahre aufzulösen ist, erfolgt die Auflösung nach der  linearen Methode.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet wer­den. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:

Die Mitzugehörigkeitsvermerke betreffen folgende Posten und Sachverhalte:

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 13.148,66 (Vorjahr: € 950,26) und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von € 170.337,44 (Vorjahr: € 24.245,19) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 114.534,48 (Vorjahr: € 217.773,87) und sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von € 425,00 (Vorjahr: € 0,00) enthalten.

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 164.921,67 € (Vorjahr: 24.245,19 €).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bi­lanzge­winn ein Gewinnvortrag von 56.883,09 € einbezogen.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken der Verbindlichkeiten

Sämtliche ausgewiesene Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 13 (VJ: 9).

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, den 30.05.2025

gez. Johannes Plass                          gez. Ipek Molvali

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.05.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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