netladen.com kiosk solutions GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 20251
Eingetragen
8.12.2003
Branche
Vermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenHerstellung von Ladenmöbeln und sonstigen ObjektmöbelnEinzelhandel mit Telekommunikationsgeräten
Gegenstand
Herstellung, Vertrieb, Betrieb und Vermietung von Kiosk-Systemen sowie Hard- und Software und Services

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

netladen.com kiosk solutions GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gez. Kapital

12.500,00 EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

61,00 EUR

II. Sachanlagen

19.666,00 EUR

III. Finanzanlagen

25.000,00 EUR

I. Vorräte

2300,00 EUR

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

42.223,54 EUR

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

10.381,82 EUR

Summe Aktiva

112.132,36 EUR



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00 EUR

II. Bilanzverlust

-155,51 EUR

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

44.400,00 EUR

C. Rückstellungen

11.923,56 EUR

D. Verbindlichkeiten

30.964,31 EUR

Summe Passiva

112.132,36 EUR

ANHANG

Anhang zum 31. Dezember 2006

netladen.com kiosksolutions GmbH

Leipzig

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der netladen.com kiosksolutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierung und Bewertungsmethoden einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen



Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der netladen.com kiosksolutions GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410, wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und in voller Höhe abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde entsprechend der Vorschriften das § 7 g Abs. 3 EStG gebildet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Gewerbesteuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückstellungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-. und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Sonderposten mit Rücklageanteil

Nachfolgend werden die Vorschriften und Werte der einzelnen Sonderposten mit Rücklageanteil angegeben:

Sonderposten mit Rücklageanteil § 7 g/3 u.7 EStG 44.400,00 Euro

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Ausleihungen , Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zu den Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden folgende Angaben gemacht:

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von Euro 17.260,46 enthalten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer Peter Jütte, Brandis

 

Peter Jütte

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