Steingass Offsetdruck GmbHLiquidiert

50996 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 14633
Vorher
Steingaß Offsetdruck GmbH
Eingetragen
17.8.1984
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Papier, Karton, Schreibwaren, Bürobedarf, Büchern, Zeitungen und sonstigen DruckerzeugnissenGroßhandel mit sonstigen Büromaschinen und -einrichtungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
der Betrieb einer Offsetdruckerei einschließlich branchenüblicher Nebenleistungen, der Groß- und Einzelhandel mit Endlosformularen, Bürobedarf und Büroeinrichtung und die Übernahme von Handelsvertretungen in diesen Geschäftsbereichen.

Historie

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Management

NameRolle
Wilhelm Quantius
seit 2.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

23.400 €
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Steingaß Offsetdruck GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 97.243,76 95.893,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 97.242,26 95.891,50
B. Umlaufvermögen 215.552,42 223.540,44
I. Vorräte 5.720,60 4.890,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 153.384,76 142.074,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.447,06 76.575,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.791,13 8.064,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 319.587,31 327.498,21

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 182.058,78 148.611,43
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 123.046,84 172.189,67
III. Jahresüberschuss 33.447,35 -49.142,83
B. Rückstellungen 36.099,16 52.656,16
C. Verbindlichkeiten 101.429,37 126.230,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 86.343,64 105.192,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 319.587,31 327.498,21

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden hinsichtlich der Bewertung und des Ausweises die handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Absatz 1 HGB beachtet.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden konnten, wurde für die Angabe derartiger Vermerke die Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Form der Darstellung des Jahresabschlusses wurde gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie steuerrechtliche Regelungen zu beachten.

Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände planmäßig linear vorgenommen. Entsprechend der steuerrechtlichen Vereinfachungsregelung wurden auf die in der ersten Jahreshälfte zugegangenen Anlagegüter der volle Abschreibungsbetrag verrechnet und auf die Zugänge in der zweiten Jahreshälfte die halbe Jahresrate.

Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten soweit niedrigere Wertansätze nicht zwingend vorgegeben waren.

Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. den niedrigeren Teilwerten angesetzt. Es wurde jeweils das Niederstwertprinzip beachtet. Fertige und unfertige Erzeugnisse und Leistungen wurden zu Herstellungskosten unter Einbeziehung von Lohn- und Materialgemeinkosten bilanziert.

Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Rückstellungen für Steuern sowie Abschluss-, Prüfungs- und Beratungskosten wurden in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zu erwarten ist.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenüber dem Vorjahr wurden keine abweichenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse wurden fast ausschließlich im Inland erzielt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen und Verbindlichkeiten bestehen keine sonstigen finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

Sonstige Pflichtangaben

Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Geschäfte wurden durch den Geschäftsführer, Wilhelm Quantius, geführt.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.202,59 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.661,40 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.11.2012 festgestellt.

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