H.-O. Bauer DV GmbHLiquidiert

50769 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 32088
Eingetragen
12.8.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für HochbauBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
das Consulting, das Projektmanagement, die Konzepterstellung und die Realisierung von Aufgaben in den Bereichen Unternehmensführung, Organisation und Datenverarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Otwin Bauer
seit 17.9.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

H.-O. Bauer DV GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 0,51 0,51
I. Sachanlagen 0,51 0,51
B. Umlaufvermögen 64.064,61 50.918,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.993,02 41.011,12
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71,59 9.906,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 64.065,12 50.918,61

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 27.605,61 19.881,79
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 5.118,21 -43.734,28
III. Jahresüberschuss 7.723,82 -48.852,49
B. Rückstellungen 5.939,00 9.930,37
C. Verbindlichkeiten 30.520,51 21.106,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.520,51 21.106,45
Bilanzsumme, Summe Passiva 64.065,12 50.918,61

Anhang



A. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2014 ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft macht bei der Aufstellung des Anhangs von den Erleichterungen des § 288 Satz 1 HGB Gebrauch.
  

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen be-wertet. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter wurden im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG).

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Ver-mögensgegenstände erfolgt unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen zum Nennwert. Die Restlaufzeit liegt unter einem Jahr.

Die liquiden Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten) sind zu den Nominalbe-trägen bewertet.

Die Rückstellungen tragen allen bis zu Bilanzerstellung erkennbar gewordenen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung. Sie wurden nur in Höhe des Betrages bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Alle Verbindlichkeiten sind mit dem Rück-zahlungsbetrag passiviert.
  

C. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
  

D. Sonstige Angaben

Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 59.091,60 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 36.838,83 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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