Live Show Concerts GmbHLiquidiert

73116 Wäschenbeuren, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 533545
Vorher
Musik Reisen Event GmbH
Eingetragen
11.4.2002
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenLive-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle Zentren
Gegenstand
Durchführung von Konzert-Events und Veranstaltungen sowie Vermittlung von Eintrittskarten für Musikveranstaltungen und Reisen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Geschäfte und Tätigkeiten, soweit eine behördliche Erlaubnis nicht erforderlich ist.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Dieter Schweicker
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Dieter Schweicker
Barbarossastraße 5, 73116 Wäschenebeuren
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Live Show Concerts GmbH

Wäschenbeuren

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

395,00

665,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

87921,52

95097,33

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

17652,07

28014,54

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

105968,59

123776,87



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-55991,73

-43430,79

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

38715,30

-12560,94

B. Rückstellungen

4500,00

4500,00

C. Verbindlichkeiten

93745,02

150268,60

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

105968,59

123776,87

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

1.1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 S.2 HGB wurde beachtet.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

1.2. Angaben zur Bilanz

1.2.1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) ist dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).

1.2.2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

EUR

EUR

Gesamtbetrag

davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

I.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.

sonstige Vermögensgegenstände

87.921,52

87.921,52

Vorjahr

95.097,33

95.097,33

1.2.3. Sonstige Rückstellungen

EUR

EUR

EUR

EUR

Stand 01.01.2011

Auflösung

Zuweisung

Stand 31.12.2011

B.

RÜCKSTELLUNGEN

1.

sonstige Rückstellungen

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

Vorjahr

2.700,00

900,00

2.700,00

4.500,00

1.2.4. Verbindlichkeiten

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamtbetrag

davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr

davon
Restlaufzeit
über 1 Jahr

davon
Restlaufzeit
zw. 1 und 5 Jahre

C.

VERBINDLICHKEITEN

1.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

6.891,94

6.891,94

0,00

0,00

Vorjahr

9.843,94

2.952,00

6.891,94

6.891,94

2.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

55.600,23

55.600,23

0,00

0,00

Vorjahr

113.860,53

113.860,53

0,00

0,00

3.

sonstige Verbindlichkeiten

31.252,85

31.252,85

0,00

0,00

Vorjahr

26.564,13

26.564,13

0,00

0,00

93.745,02

93.745,02

0,00

0,00

VORJAHR

150.268,60

143.376,66

6.891,94

6.891,94

2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288, 2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

3. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Uwe Schweicker

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Die Angabe der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gem. § 286 Abs. 4 HGB.

4. Angaben gem. § 42 III GmbHG

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen am Abschlussstichtag in Höhe von € 16.122,52 (Vorjahr: € 32.780,63).

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.01.2013

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