Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 67581
Eingetragen
20.3.2012
Branche
Ausschank von Getränken a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtBetrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Gegenstand
Ist der Betrieb einer Getränke-Bar sowie das Erteilen von Gesangsunterricht. Ferner Eventplanung und die Produktion von Event-Artikeln.

Historie

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Management

NameRolle
Kanami Tsukui
seit 20.3.2012
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Düsseldorf
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fab Records GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 09.04.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
9.4.2012
EUR
A. Anlagevermögen 21.008,40 0,00
I. Sachanlagen 21.008,40 0,00
B. Umlaufvermögen 11.078,62 0,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.448,59 0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.105,90 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.630,03 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 32.087,02 0,00

Passiva

31.12.2012
EUR
9.4.2012
EUR
A. Eigenkapital 771,88 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 0,00
II. Jahresfehlbetrag 24.228,12 0,00
B. Rückstellungen 1.279,30 0,00
C. Verbindlichkeiten 30.035,84 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.035,84 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 32.087,02 0,00

Anhang zum Geschäftsjahr 2012


A.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
In der Bilanz und in derGewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.
Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die den Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.
Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen.
Der Jahresabschluß vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.


B.   Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.
Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.
Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben.
   II.     Bewertungsmethoden
Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.


Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.
Gewinne wurden nur berücksichtigt soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.
Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betreffen Anzahlungen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C.  Angaben zu Bilanzposten
  I.  Bruttoentwicklung des Anlagevermögens ausschließlich Anzahlungen
 
  II. Verbindlichkeitenspiegel
(in TEUR)

 

Art der Verbindlichkeit RLZ bis 1 Jahr RLZ von 1-5 Jahre
RLZ mehr als 5 Jahre davon gesichert
gegenüber Kreditinstituten 0 0 0 0
aus Lieferungen und Leistungen   0 0         0 0
sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0
Zusammen: 0 0 0 0


    III.   Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42 GmbHG
Ein gesonderter Bilanzausweis dieser Posten erfolgte unter sonstige Verbindlichkeiten.
   IV.   Haftungsverhältnisse und sonstige finanziellen Verpflichtungen

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.
2. Sonstige finanziellen Verpflichtungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.
D. Sonstige Angaben
I.  Anzahl der Beschäftigten 
                 Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl beträgt 2 . Sie wurde nach § 267 HGB ermittelt
III. Geschäftsführungsorgane
Als Geschäftsführerin ist im Geschäftsjahr bestellt:
Frau Kanami Tsukui, Düsseldorf
Unterzeichnung gemäß § 245 HGB
Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wir hiermit versichert.
Düsseldorf, den  15.11.2013   

Kanami Tsukui                                                    (Geschäftsführerin)               
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2014 festgestellt.

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