Syncope Communication Systems GmbH

Friedensallee, 22765 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 44066
Eingetragen
19.3.1990
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Telekommunikationsgeräten sowie elektrotechnischen und elektronischen Erzeugnissen a. n. g.
Gegenstand
Entwicklung, Beratung, Schulung und Vertrieb sowie Import und Export in den Bereichen Computer-Hardware/Software und Telekommunikation und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Jenner
seit 3.5.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
66.67%
16.67%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Carsten Jenner
Hamburg
40.000 DM
66.67%
E**** F********
10.000 DM
16.67%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Syncope Communication Systems GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ

AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

13.814,21 14.568,31

I. Sachanlagen

13.814,21 14.568,31

B. Umlaufvermögen

50.531,74 50.421,11

I. Vorräte

1.980,00 2.340,00

II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände

48.551,74 48.081,11

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

183.121,72 185.478,25

Summe Aktiva

247.467,67 250.467,67



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00 0,00

I. Gezeichnetes Kapital

30.677,51 30.677,51

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-216.155,76 -220.512,50

III. Jahresergebnis

2.356,53 4.356,74

IV. nicht gedeckter Fehlbetrag

183.121,72 185.478,25

B. Rückstellungen

5.000,00 5.000,00

C. Verbindlichkeiten

242.467,67 245.467,67

davon gegenüber Gesellschaftern

191.653,51 193.653,51

Summe Passiva

247.467,67 250.467,67

Anhang


1. ALLGEMEINE ANGABEN

1 Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschrif­ten des Handelsgesetzbuches, der steuerlichen Vorschriften und unter Be­achtung der ge­sellschaftsvertraglichen Regelungen aufgestellt.

2 Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im An­hang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

3 Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren ($275 Abs. 2 HGB) gewählt.

4 Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen zum Aus­weis der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (§§ 266 Abs. 1, Satz 3 und 276 HGB) wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

5 Die Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB wurden beachtet. Ergän­zend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu be­achten.

6 Die Sachanlagen werden zu An­schaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagegüter richten sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis netto 150 € wurden in voller Höhe als Aufwand erfasst. Für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter von mehr als 150 € bis zu 1.000 € netto wurde entsprechend der steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet.

7 Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder zum niedrigeren Marktwert bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedri­ger waren, wurden diese angesetzt.

8 Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgte grundsätz­lich zum Nominalwert. Risiken waren im Forderungsbestand nicht erkennbar.

9 Die Sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert bewertet.

10 Die Rückstellungen (Jahresabschlusskosten) wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkei­ten in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebil­det. Da­bei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

11 Die Verbindlichkeiten wurden vollständig erfasst und grundsätzlich mit dem Rück­zah­lungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungs­beträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ange­setzt.

3. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

12 Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB liegen nicht vor.

4. ERGEBNISVERWENDUNG

13 Das Jahresergebnis von 2.356,53 € mindert den aus dem Vorjahr vorgetragenen Verlustvortrag von 220.512,50 €.

5. SONSTIGE ANGABEN

14 Während des abgelaufenen Geschäftsjahres war als Geschäftsführer bestellt:

Carsten Jenner, Kaufmann, Hamburg.

15 Nach § 42 Abs. 3 GmbHG sind Ausleihungen, Forderungen und Verbindlich­keiten gegenüber Gesell­schaftern in der Regel als solche gesondert auszuwei­sen oder im Anhang an­zugeben. Zum 31. De­zember 2018 bestanden gegenüber dem Gesellschafter fol­gende Forderungen und Ver­bindlichkeiten:

Verbindlichkeiten gegenüber Carsten Jenner:
Gesellschafter-Darlehen € 191.653,51

16 Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden durchschnittlich 2 Mitarbeiter einschließ­lich Geschäftsführung beschäf­tigt (§ 285 Nr. 7 HGB).

17 Das Negative Eigenkapital ist vollständig durch Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt abgedeckt.

 

Hamburg, den 27. Dezember 2020

Carsten Jenner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 27. Dezember 2020

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