TrendHaus MV GmbHLiquidiert

27576 Bremerhaven, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 38740 HB
Eingetragen
10.10.2011
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Immobilienbezogene Projektentwicklung und Hausmeisterservice.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TrendHaus MV GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 2.605,00 1.495,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 2.602,00 1.492,00
B. Umlaufvermögen 802.885,32 1.481.070,95
I. Vorräte 322.780,99 683.807,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 846,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 480.104,33 796.416,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.116,89 2.093,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva 807.607,21 1.484.659,48

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 543.805,39 864.191,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Bilanzgewinn 531.305,39 851.691,41
B. Rückstellungen 153.966,24 128.667,10
C. Verbindlichkeiten 109.835,58 491.800,97
Bilanzsumme, Summe Passiva 807.607,21 1.484.659,48

Anhang

TrendHaus MV GmbH, Rostock
Anhang
  
1. Allgemeine Angaben

Unsere Gesellschaft hat ihren Sitz in Rostock und ist eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Rostock unter der Nr. HRB 12038.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 Abs. 1 HGB auf. Der Jahresabschluss umfasst somit die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.
  
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den folgenden gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die grundsätzlich den handelsrechtlichen Vorschriften entsprechen, aufgestellt.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet, dabei wurden Nutzungsdauern von zwei bis drei angesetzt.
 
Das Sachanlagevermögen bewerteten wir zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen über Nutzungsdauern von drei bis sechs Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungskosten vermindert um den darin enthaltenen Vorsteuerbetrag bis Euro 800,00) wurden gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG sofort abgeschrieben.

Unfertige und Fertige Erzeugnisse wurden zu Herstellungskosten bewertet. Es wurden keine Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert, erkennbaren Risiken wurde durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Flüssigen Mittel sind zum Nennbetrag bewertet, Fremdwährungsbestände waren nicht zu berücksichtigen.

Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden ausschließlich Ausgaben vor dem Stichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Stammkapital wird als Gezeichnetes Kapital ausgewiesen und ist zum Nennwert passiviert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag passiviert.

   3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen im Wesentlichen vorausbezahlte Aufwendungen des Jahres 2019.

Unter den Steuerrückstellungen wurden Gewerbe- (TEuro 54) und Körperschaftsteuer sowie Solidaritätszuschlag (TEuro 43) für 2017 und 2018 passiviert.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Wesentlichen ausstehende Eingangsrechnungen (TEuro 6), Rückstellungen für Gewährleistungen (TEuro 11) und Tantiemen (TEuro 35).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:
Die erhaltenen Anzahlungen haben mit TEuro 0 (Vorjahr TEuro 389) eine Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben mit TEuro 72 (Vorjahr TEuro 72) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben mit TEuro 32 (Vorjahr TEuro 26) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, mit TEuro 6 (Vorjahr TEuro 5) eine Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten betreffen TEuro 9 (Vorjahr TEuro 4) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene finanzielle Verpflichtungen:

 aus mehrjährigen Miet- und Leasingverträgen TEuro 11
    (Jahresbetrag)
  
4. Sonstige Angaben

Zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreiten Geschäftsführer ist Herr Gerd Borgwardt, Rostock, bestellt.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde gemäß § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB verzichtet.

Von der Aufstellung eines Lageberichtes haben wir in Einklang mit § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB abgesehen.

Rostock, den 19. November 2019

gez. Gerd Borgwardt
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2019 festgestellt.

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