Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 11630
Eingetragen
29.12.1992
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und MaschinenGroßhandel mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Gebäudereinigungsunternehmens im weitesten Sinn, d.h. die Durchführung der Gebäude-, Glas-, Büro-, Industrie-, Fassaden-, Teppich-, Fußboden-, Lüftungsanlagen- und Bau-Reinigung ; Vorbereitungsarbeiten zur Entsorgung von Abfällen, deren Einsammlung, Behandlung und Beförderung, einschließlich der Dekontamination von Gebäuden, Anlagen und Flächen mit Einsatz geeigneter Maschinen, Personenschutz- und Umweltschutzmitteln; Durchführung von Aufgaben der Abfallwirtschaft und der Altlastsanierung sowie die Übernahme von Recycling-, Wartungs- und Überwachungsaufgaben und die Vermarktung von derartigen Systemen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der gewerbliche Güterkraftverkehr und die gewerbliche Arbeitnehmerüberlassung.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Friedrich
seit 28.10.2004
Geschäftsführer
Thomas Alois Konz
seit 3.12.2003
Prokura
Thorsten Friedrich
seit 3.12.2003
Geschäftsführer
Heinz Limbach
seit 3.12.2003
Prokura

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Limbach GmbH

Dessau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 197.816,00 215.226,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6,00 105,00
II. Sachanlagen 197.810,00 215.121,00
B. Umlaufvermögen 886.519,64 687.130,79
I. Vorräte 61.285,38 57.985,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 452.545,00 428.596,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 372.689,26 200.548,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.978,00 3.020,00
D. Aktive latente Steuern 1.630,00 1.700,00
Aktiva 1.088.943,64 907.076,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 717.017,77 591.597,21
I. Gezeichnetes Kapital 52.000,00 52.000,00
II. Gewinnvortrag 539.597,21 488.807,46
III. Jahresüberschuss 125.420,56 50.789,75
B. Rückstellungen 183.941,00 96.996,00
C. Verbindlichkeiten 187.984,87 218.483,58
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 187.984,87 218.483,58
davon gegenüber Gesellschaftern 40.827,98
Passiva 1.088.943,64 907.076,79

Anhang 2023

1. Allgemeines

Wir erstellten den Jahresabschluß der Limbach GmbH - im folgenden kurz GmbH genannt- nach den Vorschriften der §§242ff und §§264ff HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB.

Die damit verbundenen Ausweis- und Gliederungsvorschriften hat die GmbH in jeder Hinsicht befolgt. Der Jahresabschluß ist in seiner Zusammensetzung mit dem des Vorjahres vergleichbar (265 (A2) S3) HGB.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der § 266 bzw. 275 HGB wurden ansonsten unverändert angewandt.

Zu den angewandten Bewertungsmethoden ist zusammenfassend festzustellen, daß sie unverändert übernommen wurden. Somit ist eine Beeinträchtigung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht gegeben (284 (A2) Nr.3) HGB.

Von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 288 HGB hat die GmbH Gebrauch gemacht, wobei zum besseren Verständnis freiwillig zum Teil erweiterte Angaben gemacht wurden.

2. Registerinformation (§ 264 Abs. 1a HGB)

Die Limbach GmbH ist im Handelsregister von Stendal unter HRB 11630 eingetragen.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (3 bzw. 5 Jahre; lineare Methode) vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt.

Beim beweglichen Anlagevermögen werden die Abschreibungen überwiegend linear vorgenommen. Die Abschreibungen wurden pro rata temporis vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von EUR 800,00 sind im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden; ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet (§ 284 (2) Nr.4 HGB). Von dem Bewertungsvereinfachungsverfahren gem. § 256 HGB wird bei Bedarf Gebrauch gemacht.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von den üblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Bei den Forderungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung (incl.

zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) bewertet.

Soweit die zugrunde liegende Verpflichtung einen Zinsanteil enthält, wurde die Rückstellung zum Barwert mit einem Zinsfuß von 1,51 % (Vj. 1,17 %; Restlaufzeit 10 Jahre) angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert passiviert.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst.

Aktive und passive Steuerlatenzen werden unsaldiert ausgewiesen.

4. Einzelangaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres in einem gesonderten Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind keine vorhanden

Verbindlichkeiten

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr i.H.v. 179 T€ (Vj. 212 T€) enthalten.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als1 Jahr i.H.v. 9 T€ (Vj. 6 T€) enthalten. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten enthalten keine gegenüber Gesellschaftern.

Darüber hinaus liegen Verbindlichkeiten aus Steuern i.H.v. 38 T€ (Vj. 59 T€) sowie Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit i.H.v. 0 T€ (Vj. 8 T€) vor.

Die Verbindlichkeiten sind teilweise durch Sicherungsübereignung von Fahrzeugen besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

In Höhe von 111 T€ (Vorjahr: 111 T€) bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Auf die Angabe der Ergebnisverwendung wird unter Anwendung des § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB i.V.m. § 285 Nr. 34 HGB verzichtet.

5. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 54 Mitarbeiter beschäftigt.

 

Dessau, im Oktober 2024

Torsten Friedrich, Geschäftsführer

Jörg Friedrich, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2024 festgestellt.

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