D & T DRIVE & TRAINING GMBHLiquidiert

53639 Königswinter, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Siegburg HRB 12608
Eingetragen
8.8.2007
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Dienstleistungen für Unternehmen, insbesondere die Automobilindustrie und hierbei im Besonderen die Durchführung von Schulungsveranstaltungen, fahraktiven Events, Produktpräsentationen, Durchführung von Handelsmarketingmaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Escher
seit 16.8.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

D&T DRIVE & TRAINING AG (vormals: D&T DRIVE & TRAINING GMBH)

Königswinter (vormals: Wuppertal)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 54.366,00 71.905,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.782,00 12.527,00
II. Sachanlagen 47.584,00 59.378,00
B. Umlaufvermögen 539.245,31 917.960,56
I. Vorräte 36.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 214.069,10 489.685,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 62.344,09 44.192,12
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen 2.000,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 289.176,21 428.274,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.650,69 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 600.262,00 989.865,56

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 399.479,60 417.569,33
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 48.000,00
II. Gewinnvortrag 184.569,33 67.691,65
III. Jahresüberschuss 164.910,27 301.877,68
B. Rückstellungen 82.085,96 193.983,33
C. Verbindlichkeiten 118.696,44 378.312,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 118.696,44 378.312,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 600.262,00 989.865,56

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 62.344,09 (Vorjahr: EUR 44.192,12).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 118.696,44 (Vorjahr: EUR 378.312,90).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Martin Escher, Wuppertal

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 164.910,27.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags von EUR 184.569,33 ergibt sich ein Betrag von EUR 349.479,60, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0,00 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 100.000,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 249.479,60 vorgetragen.

Die buchhalterische Umsetzung soll erst nach entsprechender Beschlussfassung erfolgen.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Königswinter, den 12.05.2014

gez. Martin Escher, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.520,72 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.897,12 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Martin Escher, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2014 festgestellt.

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