Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 147125
Vorher
Reitschule Catering & Service GmbH
Eingetragen
21.3.2003
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Gegenstand
Betrieb von Gaststätten und Cateringserviceunternehmen sowie anderen gastronomischen Einrichtungen, Durchführung von Veranstaltungen und Getränkehandel.

Historie

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Management

NameRolle
Ulrich Springer
seit 21.7.2010
Prokura
Mathias Carl Scheffel
seit 21.7.2010
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Erbengemeinschaft Heike Benner, Maximilian Benner und Lisa-Maria Benner
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Benner & Partner GmbH
Germany
6.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

EAT GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 66.237,50 33.901,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.539,00 7.390,00
II. Sachanlagen 51.323,50 17.136,30
III. Finanzanlagen 9.375,00 9.375,00
B. Umlaufvermögen 350.926,71 489.677,33
I. Vorräte 15.025,22 10.089,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 310.876,48 306.857,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.566,00 5.700,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.025,01 172.729,70
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 218.810,94 81.217,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 635.975,15 604.796,29

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 156.217,66 210.885,61
III. Jahresfehlbetrag 137.593,28 -54.667,95
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 218.810,94 81.217,66
B. Rückstellungen 22.908,60 36.608,98
C. Verbindlichkeiten 613.066,55 568.187,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 549.095,59 482.780,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 635.975,15 604.796,29

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

1. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

1.1. Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 wurde nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 Abs. 1 HGB.

1.2. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

  Bilanzierungsmethoden

In dem vorliegenden Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den entsprechenden Zahlungszeitpunkten im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

Es sind keine immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert die nicht entgeltlich erworben wurden.

Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet worden.

  Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 232.152,94 (Vj.: € 81.217,66) aus. Eine Überschuldung im Sinne des § 19 Insolvenzordnung lag zum Bilanzstichtag nicht vor, weil die Fortführung des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich war. Es wurden von der Geschäftsleitung Maßnahmen zur Beseitigung der bestehenden bilanziellen Überschuldung eingeleiteten. Die hierfür erforderliche Liquidität wurde zur Verfügung gestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Bewertungseinheiten im Sinne des § 254 HGB wurden nicht gebildet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich sind alle vorhandenen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

  Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um nutzungsbedingte planmäßige sowie gegebenenfalls erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungstabellen. Die in 2014 zugegangenen geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis netto €  410,00 werden bereits im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Die Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und, soweit gegeben, von den auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis bzw., soweit ein solcher nicht feststellbar war, auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

  Geschäfts- oder Firmenwert

 Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.

  Forderungen und Verbindlichkeiten

 Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen weisen eine Restlaufzeit von unter einem Jahr auf. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen eine
 Restlaufzeit von weniger als einem Jahr auf.

3. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten

  Geschäftsführer:

Im Geschäftsjahr 2014 war zur Geschäftsführung Herr Scheffel Mathias, Gastronom, (München) bestellt.

 
München, den 02.12.2015

__________________________
Matthias Scheffel

  

sonstige Berichtsbestandteile


.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.12.2015 festgestellt.

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