Euracom
Group GmbH
Berlin
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.328.240,82 |
1.332.744,82 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
69.115,00 |
79.480,00 |
| II.
Sachanlagen |
237.125,82 |
231.264,82 |
| III.
Finanzanlagen |
1.022.000,00 |
1.022.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
949.643,64 |
587.682,11 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
5.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
758.991,94 |
564.438,30 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
280.062,79 |
305.129,60 |
| davon
gegen Gesellschafter |
0,00 |
252.810,73 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
190.651,70 |
18.243,81 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
118,42 |
10.105,15 |
| Aktiva |
2.278.002,88 |
1.930.532,08 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
749.853,18 |
1.201.977,82 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
100.000,00 |
500.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
676.977,82 |
-362.053,07 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
52.124,64 |
-1.039.030,89 |
| B.
Rückstellungen |
190.042,79 |
41.243,18 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.338.106,91 |
687.311,08 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.019.509,76 |
570.493,10 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
318.597,15 |
116.817,98 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
227.189,27 |
|
| Summe
Passiva |
2.278.002,88 |
1.930.532,08 |
Anhang
Euracom Group GmbH
Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2023
A. Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss der Euracom Group
GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde unter
Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der
ergänzenden Regelungen des GmbHG aufgestellt.
Es handelt sich um eine kleine Gesellschaft i.S.d.
§ 267 Abs.1 HGB.
Die größenabhängigen Erleichterungen
gem. § 288 Absatz 1 HGB wurden in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der
§§ 266 und §§ 275 HGB. Die Bilanz ist
in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in
Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Der Jahresabschluss vermittelt ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
B. Angaben zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens sind zu Herstellungskosten
entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften aktiviert
worden.
Die Abschreibungen erfolgen linear. Die angesetzte
Nutzungsdauer entspricht den steuerlichen Vorschriften.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert und
gegebenenfalls mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren
beizulegenden Wert unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips angesetzt.
Die ausgewiesenen Bankguthaben entsprechen den
Kontoauszügen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie
sind mit den nach kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklungen des Anlagevermögens des
Geschäftsjahres ergeben sich aus dem der Bilanz
beigefügten Anlagenspiegel.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr in Höhe von 280.062,79 €
(Vorjahr 305.129,60 €). Die übrigen Forderungen
haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
Eigenkapital
Das Stammkapital ist gemäß § 42 Abs.1
GmbHG als gezeichnetes Kapital ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ergibt sich
aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitsspiegel:
Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
in EUR
|
Restlaufzeit bis zu 1
Jahr
in EUR
|
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
in EUR
|
Restlaufzeit mehr
als
5 Jahre
in EUR
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
291.945,23
|
291.945,23
|
0,00
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
321.357,18
|
2.760,03
|
318.597,15
|
0,00
|
erhaltene Anzahlungen
|
724.804,50
|
724.804,50
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
1.338.106,91
|
1.019.509,76
|
318.597,15
|
0,00
|
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in
Höhe 227.189,27 € (Vorjahr 0,00 €)
enthalten.
D. Sonstige Pflichtangaben
Als Geschäftsführer der Gesellschaft waren
im Geschäftsjahr 2023
- Herr Thomas-Christian Seitz, Schöneiche
bestellt.
Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr
durchschnittlich 1 Mitarbeiter.
Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 81351 beim
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg
eingetragen. Der Gesellschaftsvertrag datiert vom
11.12.2013.
Berlin, den 23.05.2025
_____________________
Thomas-Christian Seitz
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.05.2025
festgestellt.
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