La Place GmbH
Frankfurt am Main
Abschluss für das
Rumpfwirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Januar
2014
BILANZ
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AKTIVA |
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Geschäftsjahr |
Vorjahr |
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EUR |
EUR |
EUR |
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A. Anlagevermögen
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| I.
Sachanlagen |
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1.
Grundstücke, grundstücks-
gleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken |
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438.944,23 |
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405.527,98 |
2.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
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1.099.773,23 |
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954.070,03 |
3.
geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau |
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334.234,54 |
1.872.952,00 |
452.587,78 |
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B. Umlaufvermögen
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| I.
Vorräte |
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| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
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18.134,89 |
23.619,67 |
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
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| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
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30.612,52 |
36.102,00 |
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
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186.047,64 |
681.657,43 |
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C. Rechnungsabgrenzungsposten
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41.000,00 |
41.000,00 |
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2.148.747,05 |
2.594.564,89 |
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PASSIVA |
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Geschäftsjahr |
Vorjahr |
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EUR |
EUR |
EUR |
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A. Eigenkapital
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| I.
Gezeichnetes Kapital |
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25.000,00 |
25.000,00 |
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II. Jahresüberschuss |
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1.981,84 |
7.067,86 |
III. Vortrag auf neue
Rechnung |
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7.067,86 |
0,00 |
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B. Rückstellungen
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| 1.
Steuerrückstellungen |
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3.950,00 |
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3.089,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
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197.121,24 |
201.071,24 |
240.563,75 |
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C. Verbindlichkeiten
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1.
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
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1.164.327,01 |
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1.139.003,91 |
-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 1.164.327,01
(EUR 1.139.003,91) |
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2.
Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen |
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729.648,09 |
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1.158.803,09 |
-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 729.648,09
(EUR 1.158.803,09) |
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| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
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17.047,01 |
1.911.022,11 |
12.863,33 |
-davon aus Steuern
EUR 16.901,45 (EUR 12.256,85) |
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-davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR 17,21
(EUR 151,40) |
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-davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
EUR 17.047,01 (EUR 12.863,33) |
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D. Rechnungsabgrenzungsposten
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2.604,00 |
8.173,95 |
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2.148.747,05 |
2.594.564,89 |
Anhang
für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar
bis 31. Januar 2014
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft hat ihren Abschluss für das
Rumpfgeschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Januar 2014
unter Anwendung der Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des HGB und des Gesetzes betreffend
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz folgt dem Gliederungsschema
für große Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
i.S.d. § 267 Abs. 1HGB.
Die Buchführung wird im Berichtsjahr in Euro
geführt und der Jahresabschluss in Euro
aufgestellt.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
gegenüber dem Vorjahr unverändert
beibehalten.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden
mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert
um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die
lineare Abschreibungsmethode wurde angewandt. Die
Gegenstände des Sachanlagevermögens werden
über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren
abgeschrieben.
Zugänge während des Geschäftsjahres
wurden auf monatlicher Basis abgeschrieben.
Bewegliche Wirtschaftsgüter, die einer
selbständigen Nutzung fähig sind und deren
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten netto bis zu €
410 betragen, wurden entsprechend den steuerlichen
Vorschriften im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem
Nominalbetrag bilanziert.
Flüssige Mittel wurden mit ihrem Nennwert
angesetzt.
Der
aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet
Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem
Bilanzstichtag, die vor dem Bilanzstichtag gezahlt
werden.
Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken
und ungewisse Verpflichtungen ab und sind in Höhe des
nach kaufmännischen Grundsätzen notwenigen
Erfüllungsbetrages unter Einbeziehung von
zukünftigen Preis- und Kostensteigerungen
angesetzt.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag passiviert.
Der
passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet
Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem
Bilanzstichtag, deren Zahlungseingang vor dem
Bilanzstichtag liegt.
Erläuterungen zur Bilanz
Das
gezeichnete Kapital in Höhe von €
25.000,00 ist voll eingezahlt.
Die
sonstigen Rückstellungen enthalten im
Wesentlichen Rückstellungen für Raumkosten
(T€ 72) und Fremdleistungen (T€ 54).
Die
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen betreffen La Place BV, Amsterdam /
Niederlande.
Alle
Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu
einem Jahr und sind unbesichert.
Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Während des Rumpfgeschäftsjahres vom 01.
Januar bis 31. Januar 2014 wurden durchschnittlich 39
Arbeitnehmer beschäftigt (Vorjahr 39).
Organe der Gesellschaft
Als Geschäftsführer waren im Berichtsjahr
bestellt:
Bartholomeus Theodorus Cornelis van den Nieuwenhof,
Soest / Niederlande
Carmen Maria Velthuis, Amsterdam / Niederlande
Mutterunternehmen und Konzernabschluss
Alleiniger Gesellschafter der La Place GmbH ist La Place
BV mit Sitz in Amsterdam / Niederlande. Die Gesellschaft
wird über die V&D Group Holding BV in deren
Konzernabschluss einbezogen. Dieser Konzernabschluss ist
erhältlich in Amsterdam.
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