Hohmann Gerüstbau GmbHLiquidiert

47441 Moers, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 5298
Vorher
Hohmann Stuck-, Verputz- und Gerüstbau GmbH
Eingetragen
5.7.1989
Branche
GerüstbauErrichtung von FertigteilbautenIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Gegenstand
Die Durchführung von Gerüstbauarbeiten sowie der Verleih von Gerüsten

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Joachim Hohmann
seit 29.12.2004
Geschäftsführer
Jutta Hohmann
seit 29.12.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
50.00%
Ingrid Hohmann
45.00%

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

47441 Moers, Walpurgisstr. 4
50000
50.00%
Ingrid Hohmann
47441 Moers, Walpurgisstr. 6
45000
45.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hohmann Gerüstbau GmbH

Moers

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 21.599,71 26.189,21
I. Sachanlagen 21.512,51 26.102,01
II. Finanzanlagen 87,20 87,20
B. Umlaufvermögen 39.225,24 36.239,66
I. Vorräte 3.575,00 6.100,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 19.725,00 16.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.871,05 25.820,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 590,13 2.708,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 779,19 4.318,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.839,64 7.215,87
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 830.607,03 831.027,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 894.271,62 900.672,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Verlustvortrag 882.156,97 848.436,78
III. Jahresüberschuss 420,75 -33.720,19
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 830.607,03 831.027,78
B. Rückstellungen 7.509,20 5.191,54
C. Verbindlichkeiten 886.762,42 895.480,98
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 762.782,75 760.298,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 894.271,62 900.672,52

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Hohmann Gerüstbau GmbH ist auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Gesellschaft macht in vollem Umfang von den bestehenden Erleichterungen und Befreiungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften, hinsichtlich der Aufstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses Gebrauch.
Der Jahresabschluss wurde erstmals unter Berücksichtigung der Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisherigen angewandten Bewertungsmethoden waren deshalb anzupassen. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Abschreibungen werden entsprechend der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 Abs. 2 EStG  bewertet.
Die Vorräte bestehen aus Waren, die zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert (Marktpreis) angesetzt werden.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 3 % des Nettoforderungsbestandes aus Lieferungen und Leistungen,  nach Abzug von Einzelwertberichtigungen gebildet.
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Sonstige Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
Dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 830.607,03 stehen Gesellschafterdarlehen in Höhe von 738.419,65 und durch Grundfandrechte auf nicht zum Gesellschaftsvermögen gehörende Immobilien besicherte Bankverbindlichkeiten in Höhe von 120.327,14 gegenüber. Die Geschäftsführung geht aufgrund der Unternehmensplanung vom Fortbestand des Unternehmens aus.
Unter Inanspruchnahme der bestehenden Befreiungsvorschriften und Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften sind an dieser Stelle keine weiteren Angaben erforderlich.

Sonstige Pflichtangaben
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen  TEUR 46 (Vorjahr: TEUR54). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in voller Höhe durch Grundpfandrechte auf nicht zum Gesellschaftsvermögen gehörende Grundstücke gesichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen oder Haftungsverhältnisse über die an dieser Stelle zu berichten wäre, bestanden zum Stichtag nicht.
Der Bilanzverlust enthält den Verlustvortrag in Höhe von EUR -882.156,97.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs waren Frau Jutta Hohmann und Herr Hans Joachim Hohmann zu Geschäftsführen bestellt. Die Geschäftsführer waren jeweils einzelvertretungsberechtigt.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.12.2011 festgestellt.

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