Elektro Brunner GmbHLiquidiert

67157 Wachenheim an der Weinstraße, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 11483
Eingetragen
30.4.1990
Branche
Großhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
Die Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten aller Art, der Handel mit Elektrogeräten aller Art -einschl. Rundfunk- und Fernsehgeräte- sowie der Handel mit Möbel und Kellereimaschinen sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Gegenständen.

Historie

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Management

NameRolle
Ute Gabriele Brunner
seit 1.12.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
80.00%
U** B****** g*** B***
20.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

6706 Wachenheim, Raingasse 10
40000
80.00%
U** B****** g*** B***
10000
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Elektro Brunner GmbH

Wachenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

1.587,00

2.273,00

III. Finanzanlagen

150,00

150,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

56.760,02

91.087,04

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.616,20

4.033,85

III. Wertpapiere

0

0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.693,29

6.650,87

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Aktiva

67.808,51

104.196,76



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II. Kapitalrücklage

2.556,47

2.556,47

III. Gewinnrücklagen

0

0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-25.807,93

-42.193,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-390,94

16.385,39

B. Rückstellungen

1.500,00

1.500,00

C. Verbindlichkeiten

64.386,32

100.383,63

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

67.808,51

104.196,76

ANHANG

Anhang für das Geschäftsjahr 01.01.bis 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschlusskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

64.386,32

64.386,32

0

Vorjahr

davon Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten

100.383,63

96.477,99

0

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 21.067,75 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname

Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Brunner, Emil

Geschäftsführer

Wachenheim,31.12.2010

gez. Emil Brunner, Geschäftsführer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.12.2010

Nachrichten & Medien

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