Protectors-Security-Service GmbH
Ludwigsfelde
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
in € |
in € |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
|
372,67 |
| 00200 Technische Anlagen
und Maschinen |
372,67 |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs - und Geschäftsausstattung |
|
23.663,84 |
| 00320 Pkw |
21.657,76 |
|
| 00420
Büroeinrichtung |
477,22 |
|
| 00480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter bis 410 Euro |
1.528,86 |
|
| Summe II.
Sachanlagen |
|
24.036,51 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
|
24.036,51 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
3.607,99 |
| 01410 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent |
3.607,99 |
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
14.424,39 |
| 01790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
427,61 |
|
| 01791 Umsatzsteuer
frühere Jahre |
13.996,78 |
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
18.032,38 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
3.541,87 |
| 01000 Kasse |
950,55 |
|
| 01200 Bank |
1.805,69 |
|
| 01210 Bank 1 |
743,56 |
|
| 01220 Bank 2 |
42,07 |
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
21.574,25 |
| Summe Aktiva |
|
45.610,76 |
|
Passiva
|
|
|
|
in € |
in € |
| A. Eigenkapital |
|
|
| I. Kapital |
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.564,59 |
|
| Summe I. Kapital |
|
25.564,59 |
| IV. Gewinn - und
Verlustvortrag |
|
- 23.730,68 |
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
- 23.730,68 |
|
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
|
- 23.483,52 |
| Summe A.
Eigenkapital |
|
- 21.649,61 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
20,52 |
| 01610 Verb. aus Lief. u.
Leist. ohne Kontokor. |
20,52 |
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
67.239,85 |
| 00730 Verbindlichkeiten
geg. Gesellschaftern |
10.000,00 |
|
| 01576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
- 10.152,42 |
|
| 01705 Darlehen |
54.621,56 |
|
| 01741 Verb. aus Lohn -
und Kirchensteuer |
485,30 |
|
| 01742 Verb. im Rahmen
der sozialen Sicherheit |
- 86,36 |
|
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
14.052,27 |
|
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
- 1.680,50 |
|
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
67.260,37 |
| Summe Passiva |
|
45.610,76 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
in € |
in € |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
| Umsatzerlöse |
|
72.666,67 |
| 08200 Erlöse |
4.401,80 |
|
| 08400 Erlöse 19 %
Umsatzsteuer |
67.514,88 |
|
| 08940 Unentgelte
Zuwendung von Waren 19 % USt |
749,99 |
|
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
6.511,42 |
| 08700 Erstattung
Lohnfortzahlung |
66,96 |
|
| 08820 Erlöse aus
Verkäufen Sachanlagevermögen 19 % USt
(Buchgewinn) |
6.444,46 |
|
| Materialaufwand |
|
- 37.497,79 |
| 03100
Fremdleistungen |
- 37.497,79 |
|
| Personalaufwand |
|
- 30.242,21 |
| 04120 Gehälter |
- 22.809,67 |
|
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
- 4.785,11 |
|
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
- 347,44 |
|
| 04190
Aushilfslöhne |
- 1.839,99 |
|
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
- 460,00 |
|
| Abschreibungen |
|
- 13.133,21 |
| 04830 Abschreibungen,
Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und
Gebäude) |
- 588,53 |
|
| 04832 Abschreibungen auf
Kfz |
- 12.050,69 |
|
| 04860 Abschr. -
aktivierte, geringwertiger WG |
- 493,99 |
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
| Raumkosten |
|
- 4.201,70 |
| 04210 Miete |
- 4.201,70 |
|
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
- 1.109,94 |
| 04360
Versicherungen |
- 803,83 |
|
| 04380 Beiträge |
- 306,11 |
|
| Fahrzeugkosten |
|
- 5.772,59 |
| 04520 Kfz -
Versicherungen |
- 1.905,01 |
|
| 04530 Laufende Kfz -
Betriebskosten |
- 2.278,04 |
|
| 04540 Kfz -
Reparaturen |
- 1.510,79 |
|
| 04595
Fremdfahrzeugkosten |
- 78,75 |
|
| Werbe - und
Reisekosten |
|
- 2.232,80 |
| 04610 Werbekosten |
- 132,00 |
|
| 04650
Bewirtungskosten |
- 2.100,80 |
|
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
- 5.257,67 |
| 04910 Porto |
- 22,95 |
|
| 04920 Telefon |
- 2.581,06 |
|
| 04930
Bürobedarf |
- 1.634,17 |
|
| 04950 Rechts - und
Beratungskosten |
- 590,00 |
|
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
- 429,49 |
|
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
- 18.574,70 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
- 20.269,82 |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
|
- 2.422,20 |
| 02200
Körperschaftsteuer |
242,26 |
|
| 02203
Körperschaftsteuer für Vorjahre |
- 1.127,08 |
|
| 02208
Solidaritätszuschlag |
- 31,62 |
|
| 02209
Solidaritätszuschlag für Vorjahre |
- 35,53 |
|
| 04320 Gewerbesteuer
(Vorauszahlung) |
- 1.470,23 |
|
| Sonstige Steuern |
|
- 791,50 |
| 04510 Kfz - Steuern |
- 791,50 |
|
| Gesamt |
|
- 23.483,52 |
| Verlust |
|
23.483,52 |
Anhang
1. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den
Büchern des Unternehmens unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung
zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
2. Der Jahresabschluss schließt mit einer
Bilanzsumme von 45.610,76 Euro und weist einen
Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.483,52 Euro aus.
3. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende
Auszüge zum 31. Dezember 2009 nachgewiesen.
4. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
in Höhe von 3.607,99 Euro in der Bilanz
ausgewiesen.
5. Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten mit
einer Restlaufzeit bis 5 Jahre sind mit einem Gesamtbetrag
in Höhe von 34.621,56 Euro in der Bilanz
ausgewiesen.
6. Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten mit
einer Restlaufzeit größer als 5 Jahre sind mit
einem Gesamtbetrag in Höhe von 30.000,00 Euro in der
Bilanz ausgewiesen.
7. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in
Höhe von 13.133,21 Euro erfolgten allein nach
steuerrechtlichen Vorschriften.
8. Mit der Geschäftsführung ist weiterhin Herr
Thomas Manig, geboren am 31. Mai 1971, wohnhaft in 15711
Königs Wusterhausen, als alleiniger
Geschäftsführer betraut.
|