Dr. Lang GmbHLiquidiert

35457 Lollar, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Gießen HRB 6116
Eingetragen
16.6.2004
Branche
Großhandel mit Foto- und optischen ErzeugnissenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehör
Gegenstand
Handel und Vertrieb mit Foto-, Video und sonstigen optischen Artikeln aller Art, sowie der Betrieb eines Mietwagen- und Taxiunternehmens.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Beteiligungen

NameAnteil
95.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dr. Lang GmbH Vertrieb von optischen Artikeln

Lollar

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 27.892,00 26.633,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.890,00 2.631,00
III. Finanzanlagen 24.000,00 24.000,00
B. Umlaufvermögen 103.498,95 103.854,07
I. Vorräte 52.436,00 71.913,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.569,45 31.838,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 493,50 102,17
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 288.895,47 188.981,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva 420.286,42 319.468,09

Passiva

   
  31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -12.500,00 -12.500,00
2. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile, davon eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag 201.481,02 180.253,57
III. Jahresfehlbetrag 99.914,45 21.227,45
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 288.895,47 188.981,02
B. Rückstellungen 4.565,00 4.565,00
C. Verbindlichkeiten 415.721,42 314.903,09
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 403.846,42 303.028,09
Bilanzsumme, Summe Passiva 420.286,42 319.468,09

Anhang

a) Allgemeines:

Die Firma Dr.Lang GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der ersten Aufstellung des Jahresanschlusses nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art.67 Abs.8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang ausgeführt.

Die Ausweis- und Gliederungsbestimmungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften befolgt. Die Wertansätze der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit sich nach den Bestimmungen des BilMoG wesentliche Abweichungen bei der Bewertung nach Handels- und Steuerrecht ergeben, wird in den nachfolgenden Erläuterungen darauf hingewiesen.

Bei Erstellung des Jahresabschlusses wird davon ausgegangen, dass der Jahresfehlbetrag auf das Geschäftsjahr 2014 vorgetragen wird. Unter Berücksichtigung des Vorjahresergebnisses beträgt der Verlustvortrag für das Jahr 2014 EUR 301.395,47.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierung und Bewertung erfolgten trotz bilanzieller Überschuldung nach dem Going concern-Grundsatz. Ein Gesellschafter erklärt einen qualifizierten Rangrücktritt bezüglich seiner Darlehensforderungen in Höhe von EUR 243.546,13. Des Weiterer hat der Gesellschafter die persönlichen Haftung für die Kontokorrentkredite der Banken übernommen. Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist demzufolge nicht gegeben.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten in die Bilanz übernommen. Die Abschreibung wurde planmäßig auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen sie voraussichtlich genutzt werden.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, um planmäßige Abschreibung vermindert. Die Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Handelsrechtliche Bestimmungen standen dem nicht entgegen.

Für die innerhalb eines Geschäftsjahrs zugegangenen Anlagegegenstände wurden die Abschreibungen monatsgenau ab der Anschaffung vorgenommen. Außerplanmäßige Abschreibungen sowie Sonderabschreibungen wurden keine vorgenommen.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter wurde die Abschreibung nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer monatsgenau ab der Anschaffung vorgenommen. Das steuerliche Wahlrecht zur Sofortabschreibung wurde nicht ausgeübt. Dies wurde aus Vereinfachungsgründen in der Handelsbilanz beibehalten.

Finanzanlagen

Die Beteiligung an der "BENRO Europe GmbH" wird unter dem Anlagevermögen

-Finanzanlagen- ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung zum Niederstwertprinzip. Bei diesen Finanzanlagen lagen am Bilanzstichtag keine erkennbaren Gründe für eine dauernde Wertminderung vor.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind ausgehend von den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet (§6 Abs.1Nr.2 EStG). Die Bewertung steht im Einklang mit der Richtlinie 6.8 zum EStG.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet worden. Bei der Bemessung wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Rückstellung für zukünftig anfallende Aufwendungen für Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurden in Höhe von EUR 2.365,00 gebildet. Die gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung ergeben sich aus § 257 HGB und § 147 AO. Die Bewertung der Rückstellung erfolgte nach dem Vollkostenprinzip. Es wird davon ausgegangen, dass der Rückstellungsbetrag mit dem abgezinsten Erfüllungsbetrag in etwa übereinstimmt. Die Abweichungen sind unwesentlich.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Wir haben anhand der uns vorgelegten Unterlagen und Nachweise beurteilt, ob der ausgewiesene Bilanzwert plausibel ist.

Eine Auflistung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen hat uns vorgelegen.

Zum Bilanzstichtag hat die Gesellschaft einen Saldenabgleich mit wichtigen Kreditoren vorgenommen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Darlehensverbindlichkeiten gegen die Gesellschafter betrugen EUR 243.546,13 und werden mit 3,8% Zinsen p.a. verzinst. Zur Vermeidung der Überschuldung oder eines sonstigen Insolvenzgrundes der GmbH hat der Darlehensgeber / Gesellschafter für seine Gesellschafterforderungen gegenüber der GmbH den Rangrücktritt erklärt. Der Gesellschafter tritt mit allen gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschafterforderungen hinter alle anderen Ansprüche der GmbH zurück.

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind in Höhe von EUR 11.875,00 vorhanden.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr hatte die Gesellschaft folgenden Geschäftsführer:

Herrn Dr. Klaus Günter Lang, Kaufmann

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Pfandrechte, Bürgschaften oder sonstige gewährte Sicherheiten.

Beteiligungsverhältnisse

Das berichtende Unternehmen ist zu 95% an der "BENRO Europe GmbH" mit Sitz in Lollar beteiligt. Der Anteil am Stammkapital beträgt EUR 23.750,00 und wurde zu 50% eingezahlt.

 

Lollar, den 21. April 2015

gez. Dr. Klaus G. Lang

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 21. April 2015

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