Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 10432
Eingetragen
21.3.1995
Branche
Bauträger für WohngebäudeArchitekturbüros für HochbauIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Planung/Leistungen der Projektsteuerung, Errichtung, Sanierung und Modernisierung, Vertrieb und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten sowie sonstigen Gebäuden als Generalübernehmer, wobei Tätigkeiten, für die eine Eintragung in die Handwerksrolle erforderlich ist, durch Subunternehmen erbracht werden, ferner die Übernahme von Leistungen der Teilbereiche Planung, Vertrieb und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeobjekten sowie sonstigen Gebäuden.

Historie

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Management

NameRolle
Andre Kauerauf
seit 18.4.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Classic Haus GmbH

Wurzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012

Bilanz

Aktiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Anlagevermögen 1,00 1,00
I. Sachanlagen 1,00 1,00
B. Umlaufvermögen 24.192,57 39.440,82
I. Vorräte 0,00 30.000,00
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 22.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.160,02 681,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.032,55 8.759,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten 560,00 560,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.704,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 24.753,57 43.706,72

Passiva

30.6.2012
EUR
30.6.2011
EUR
A. Eigenkapital 10.418,78 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -6.391,15 -12.782,30
2. eingefordertes Kapital 19.173,45 12.782,30
II. Kapitalrücklage 8.400,00 8.400,00
III. Verlustvortrag 24.887,20 26.583,64
IV. Jahresüberschuss 7.732,53 1.696,44
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 3.704,90
B. Rückstellungen 1.723,66 1.395,59
C. Verbindlichkeiten 12.611,13 42.311,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 24.753,57 43.706,72

Anhang

 
Der Jahresabschluss der Classic Haus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung
 
Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 410 EUR waren sofort als Betriebsausgabe abzuschreiben.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.


Abweichung von der Vorjahresgliederung


Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Für den Darstellungswechsel sind folgende Gründe anzuführen:

- die Erfordernisse einer klaren und übersichtlichen Gliederung,

Die Änderung betrifft folgende Sachverhalte:

Bei den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen wurde im Jahresabschluss per 30.06.2012 von der Wahlmöglichkeit gem. § 268 Abs. 5 HGB Gebrauch gemacht und diese offen von den in Ausführung befindlichen Bauaufträgen abgesetzt. In der Vorbilanz erfolgte der Ausweis unter erhaltene Anzahlungen.

Informationen zur Bilanz
 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
       0,00  Euro
Forderungen
       0,00  Euro
Verbindlichkeiten
7.497,31  Euro


Organe, Organkredite und Aufwendungen für Organe
 
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Geschäftsführer:
André Kauerauf
ausgeübter Beruf:
Kaufmann


Sonstige Pflichtangaben

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 19. Juni 2013 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsleitung
 

Leipzig, 19.06.2013 
gez. André Kauerauf
Ort, Datum
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2013 festgestellt.

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