Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 20543
Vorher
ICS InvestmentCenter Sachsen GmbH
Eingetragen
2.4.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Analyse, Information und Beratung zur Optimierung gegebener Fiskalparameter; Vermittlung und Verwaltung von Sondereigentum (nach dem Wohnungseigentumsgesetz)

Historie

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Management

NameRolle
Jörg Schmidt
seit 22.8.2003
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

ics Sachsen GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 37.507,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 37.507,64
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.507,64
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
B. Umlaufvermögen 118.743,03
I. Vorräte 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 111.854,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 88.559,60
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 23.295,16
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. eigene Anteile 0,00
3. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.888,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.762,92
D. Aktive latente Steuern 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 158.013,59

Passiva

31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital -35.385,74
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.200,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 25.200,00
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Verlustvortrag 56.781,29
V. Jahresfehlbetrag 3.804,45
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 0,00
D. Verbindlichkeiten 193.399,33
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 41.372,24
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.075,39
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 114.951,70
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 158.013,59

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2015 - 31.12.2015
EUR
1. Umsatzerlöse (GKV) 531.824,78
2. andere aktivierte Eigenleistungen (GKV) 0,00
3. sonstige betriebliche Erträge (GKV) 65.934,83
4. Materialaufwand (GKV) -339.014,45
5. Personalaufwand (GKV) -93.763,51
6. Abschreibungen (GKV) -8.973,51
7. sonstige betriebliche Aufwendungen (GKV) -37.528,67
a) Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter -25.340,74
b) Aufwendungen für den Fuhrpark -25.022,88
8. Nachrichtlich: sonstige betriebliche Aufwendungen (entsprechend GKV) -133.852,35
a) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne Grundstücke) -274,77
b) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge (entsprechend GKV; nachrichtlich) -41.808,37
c) Werbeaufwand (entsprechend GKV; nachrichtlich) -2.561,99
d) Provisionen (entsprechend GKV; nachrichtlich) -13.919,97
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 902,81
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.681,55
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.377,05
15. außerordentliche Erträge -23.683,50
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00
17. außerordentliches Ergebnis -23.683,50
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00
19. sonstige Steuern -498,00
20. Jahresfehlbetrag 3.804,45

Anhang zur Bilanz per 31.12.2015

ics Sachsen GmbHSteuer-Nr.: 215/111/04367

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

I. Angabe zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der ics Sachen GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. ImEinzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, zuzüglich Anschaffungsnebenkosten, abzüglich Anschaffungskostenminderungen bewertet und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Anlagegegenstände von mehr als Euro 150,00 netto bis Euro 1.000,00 wurden über das Sammelkonto im Anlagevermögen erfasst und die Abschreibungen auf 5 Jahre verteilt.

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Bei zweifelhaften Forderungen wurden Einzelberichtigungen vorgenommen. Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkannten Risiken.

Flüssige Mittel

Flüssige Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt. Die ausgewiesenen Guthabensalden stimmen mit den Rechnungsabschlüssen der Institute zum Bilanzstichtag überein.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

RückstellungenDie Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung zu tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Für das Gesellschafterdarlehen besteht eine Rangrücktrittserklärung.

Am Bilanzstichtag bestanden keine Eventualverbindlichkeiten aus der Begebung und der Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften sowie aus Wechsel- und Scheckbürgschaften, aus Gewährleistungsverträgen oder aus Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen der GmbH bestehen nicht.

Währungsschulden waren nicht vorhanden.

II. Informationen zur Bilanz

Periodenfremde Erträge und periodenfremde Aufwendungen haben sich im Geschäftsjahr nicht ergeben.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 22.539,06 Euro (Vorjahr 22.539,06 Euro). Die zweifelhaften Forderungen betragen 9.854,09 Euro (Vorjahr 10.566,33 Euro).Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 60.067,70 Euro (Vorjahr 224.421,51 Euro). Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag 46.000,00 Euro (Vorjahr 46.000,00 Euro).

III. Ergebnisverwendung

Die Entwicklung vom Jahresergebnis bis zum Bilanzgewinn stellt sich wie folgt dar:

Verlustvortrag 56.781,29 EUR Gewinnausschüttung 2015 0,00 EUR Jahresverlust 2015 3.804,45 EUR Bilanzverlust 60.585,74 EUR

IV. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Zum Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Jörg Schmidt bestellt.

V. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Zum Bilanzstichtag bestand ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 46.000,00 EUR. Es besteht eine Rangrücktrittserklärung.

Zum Bilanzstichtag bestanden Forderungen gegen Gesellschafter/Geschäftsführer in Höhe von 22.539,06 EUR.

VI. Sonstige Pflichtangaben, Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermö-gens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Es liegen keine besonderen Umstände nach § 264 Abs. 2 HGB vor, die zusätzliche Angaben erforderlich machen würden.

Chemnitz, den 27.10.2016 Jörg Schmidt Geschäftsführer

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