Eierfarm Handelsgesellschaft mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 5162
Eingetragen
16.3.2005
Branche
Großhandel mit Obst, Gemüse und KartoffelnGroßhandel mit Milch, Milcherzeugnissen, Eiern, Speiseölen und NahrungsfettenGroßhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Eiern, Geflügel, Obst und Gemüse

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Peter Kühnel
seit 16.3.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Eierfarm Handelsgesellschaft mbH

Premslin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital

12.217,70

12.217,70

B. Anlagevermögen

130.119,84

142.571,84

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

113.833,39

126.285,39

III. Finanzanlagen

16.284,45

16.284,45

C. Umlaufvermögen

207.600,10

149.893,25

I. Vorräte

3.712,92

3.729,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

198.706,63

145.638,14

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

5.180,55

526,11

D. Rechnungsabgrenzungsposten

2.777,15

3.398,39

Summe Aktiva

352.714,79

308.081,18



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

93.338,37

77.610,66

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

52.610,66

38.116,02

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

15.727,71

14.494,64

B. Sonderposten mit Rücklageanteil

5.850,00

0,00

C. Rückstellungen

11.474,72

11.758,27

D. Verbindlichkeiten

242.051,70

218.712,25

E. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

352.714,79

308.081,18

ANHANG

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Eierfarm Handelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im laufenden Jahr noch im Jahresabschluss des Vorjahres enthalten sind, werden gemäß § 266 Abs. 8 HGB nicht ausgewiesen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleich bleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Dabei wurden die "Pro-Rata-Temporis" - Regelung angewandt.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und linear abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit usw. ergeben, wurden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ausweis der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte auf der Basis des Nennwertes.

Der Ansatz der Kassenbestände und der Guthaben bei den Kreditinstituten erfolgte entsprechend der Ausweise der Ursprungsbelege.

Die gesamte Entwicklung des Bilanzansatzes Sonderposten mit Rücklageanteil ist aus dem Jahresabschluss zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Über das Vorliegen von Haftungsverhältnissen im Sinne des § 251 HGB konnten keine Erkenntnisse gewonnen werden.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.


Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt

51.129,02 Euro.



Sonstige P flichtangaben
Namen der Gesellschafter:

Im Geschäftsjahr sind Gesellschafter: Karl-Heinz Guhl, Siegfried Balk, Bernd Dieter Mernitz, Hans-Peter Reinhold Julius Kühnel



Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Hans-Peter Reinhold Julius Kühnel, Glövzin


Premslin, den 29. Februar 2008

 

Hans-Peter Reinhold Julius Kühnel

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