Stammdaten

Register
Amtsgericht Saarbrücken HRB 13228
Eingetragen
24.9.2002
Branche
Herstellung von Schlössern und Beschlägen aus unedlen MetallenHerstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Die mechanische Bearbeitung von Materialien sowie die Ausführung von Schlosserarbeiten.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Hans Krummenauer
seit 3.11.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
74.90%
25.10%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
KRUMMENAUER Anlagenbau GmbH
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

K2S GmbH

Neunkirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016

Bilanz

Aktiva

30.6.2016
EUR
30.6.2015
EUR
A. Anlagevermögen 412.963,00 496.670,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 412.962,00 496.669,00
B. Umlaufvermögen 104.744,93 196.939,43
I. Vorräte 24.761,35 13.741,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 77.374,83 171.737,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.608,75 11.460,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 248,00 648,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 517.955,93 694.257,43

Passiva

30.6.2016
EUR
30.6.2015
EUR
A. Eigenkapital 83.830,78 157.411,60
I. gezeichnetes Kapital 117.000,00 117.000,00
II. Gewinnvortrag 40.411,60 75.857,27
III. Jahresfehlbetrag 73.580,82 35.445,67
B. Rückstellungen 32.350,00 48.750,00
C. Verbindlichkeiten 401.775,15 482.759,98
D. Passive latente Steuern 0,00 5.335,85
Bilanzsumme, Summe Passiva 517.955,93 694.257,43

Anhang für das Geschäftsjahr 2016



1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der K2S GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten von Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso die Vermerke, die wahlweise in Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder Anhang anzubringen sind, werden ausschließlich im Anhang aufgeführt.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1. Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten bewertet und wurden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgennach der linearen Methode.

Die Abschreibungen wurden unter Bezug auf die branchenüblichen Nutzungsdauern errechnet.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 EUR wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

2.2. Umlaufvermögen

Die Bewertung der in Arbeit befindlichen Aufträge erfolgte zu Herstellungskosten.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie die Kassenbestände sind mit den Nominalwerten angesetzt.

2.3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die den Rechnungsabgrenzungsposten zu Grunde liegenden Aufwendungen sind zeitanteilig abgegrenzt.

2.4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennbetrag.

2.5. Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischen Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten.

2.6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1. Angaben zu Fälligkeiten der Forderungen
  

Art der Forderung zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
30.06.2016
 
bis zu 1 Jahr
über 1 Jahr
 
EUR
EUR
EUR
aus Lieferungen und Leistungen
61.132,43
61.132,43
0,00
gegenüber verbundenen Unternehmen
4.123,35
4.123,35
0,00
sonstige Vermögensgegenstände
12.119,05
12.119,05
0,00
 
77.374,83
77.374,83
0,00



3.2. Angaben zu Sicherheiten und Fälligkeiten der Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamt
davon mit einer Restlaufzeit
30.06.2016
 
bis zu 1 Jahr
2 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
 
EUR
EUR
EUR
EUR
aus Lieferungen und Leistungen
2.284,78
2.284,78
0,00
0,00
gegenüber verb. Unternehmen
357.056,50
357.056,50
0,00
0,00
sonstige Verbindlichkeiten
42.433,87
42.433,87
0,00
0,00
 
401.775,15
401.775,15
0,00
0,00



Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen zu 21.008,44 EUR (Vorjahr: T€ 30) aus Verbindlichkeiten aus Steuern.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1. Gesamtkostenverfahren

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

5. Ergänzende Angaben

5.1. Organe der Gesellschaft

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herr Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm. Hans Krummenauer wahrgenommen:

  

sonstige Berichtsbestandteile


Neunkirchen, den 01.09.2016

gez. Dipl.-Ing., Dipl.-Kfm. Hans Krummenauer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.09.2016 festgestellt.

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