Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 23100
Eingetragen
21.12.2006
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Gegenstand
Metallbau und die Fertigung von Einzelkomponenten für den Maschinenbau.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Max Mederer
seit 8.1.2026
Prokura
Prokura
Johann Mederer
seit 17.11.2020
Prokura
Christian Mederer
seit 21.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Christian Mederer
Parsberg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

MC Tech Metallbau GmbH

Parsberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 25.955,00 11.966,00
I. Sachanlagen 25.955,00 11.966,00
B. Umlaufvermögen 4.422.766,76 4.638.909,15
I. Vorräte 2.400.434,39 2.598.128,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.210.061,03 1.072.501,47
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 812.271,34 968.279,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.953,94 0,00
Summe Aktiva 4.455.675,70 4.650.875,15

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.077.989,54 2.696.600,57
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 2.671.600,57 2.453.327,50
III. Jahresüberschuss 381.388,97 218.273,07
B. Rückstellungen 154.527,43 117.443,57
C. Verbindlichkeiten 1.223.158,73 1.836.831,01
Summe Passiva 4.455.675,70 4.650.875,15

Anhang

Allgemeine Angaben zur Rechnungslegung

Die Gesellschaft gilt zum Abschlußstichtag als kleine GmbH im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und den Bestimmungen der Satzung in den jeweils aktuellen Fassungen aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen zum Bilanzstichtag € 348.802,53 (Vorjahr € 105.283,80), davon sind € 348.802,53 (Vorjahr € 105.283,80) kurzfristig fällig. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen kurzfristigen Finanzierungsbedarf.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von € 25.000,00 wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtung, Tantiemen, Überstundenrückstellungen, Abschlussarbeiten und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammern) entwickeln sich wie folgt:

Restlaufzeit < 1 Jahr Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Restlaufzeit > 5 Jahre Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 700.000,00 (1.200.000,00) 215.000,00 (301.000,00) 915.000,00 (1.501.000,00)
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136.794,43 (146.800,81) 136.794,43 (146.80,81)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten 171.364,30 (189.030,20) 171.364,30 (189.030,20)
Davon: aus Steuern 28.404,53 (25.910,85) 28.404,53 (25.910,85)
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.499,98 (15.391,07) 23.499,98 (15.391,07)
Gesamtbetrag 1.008.158,73 (1.535.831,01) 215.000,00 (301.000,00) 1.223.158,73 (1.836.831,01)

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 0 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigen AN beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr gem. § 285 Nr. 7 HGB 39 Arbeitnehmern.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herr Christian Mederer.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 11.12.2024.

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