Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 7662
Eingetragen
9.12.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenTätigkeiten von WerbeagenturenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
der Betrieb einer Werbeagentur. Die Gesellschaft kann über die unter Ziffer 1. genannten Geschäfte hinaus solche Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen bestimmt sind. Sie kann Grundbesitz erwerben, weitere gleichartige oder ähnliche Unternehmen sowohl im Inland als auch im Ausland in Form von Niederlassungen oder Tochterunternehmungen errichten, bestehende erwerben oder sich an diesen beteiligen.

Historie

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Management

NameRolle
Tania Cosman
seit 9.12.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wolff Kommunikation GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 55.607,50 38.143,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 63,50
II. Sachanlagen 55.603,50 38.079,50
B. Umlaufvermögen 123.862,68 126.180,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 66.356,50 67.447,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.506,18 58.732,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 720,30 1.955,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.190,48 166.279,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 139.711,26 116.236,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 91.236,67 87.458,20
III. Jahresüberschuss 23.474,59 3.778,47
B. Rückstellungen 19.125,00 14.236,00
C. Verbindlichkeiten 21.354,22 35.806,47
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 21.354,22 13.458,66
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.190,48 166.279,14

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde gem. §§242 ff. und §§264 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Die Form der Darstellung insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ist beibehalten worden. Vorjahresbeträge wurden unverändert vom Vorjahresabschluss übernommen; Umgliederungen wurden nicht vorgenommen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens zugrunde gelegt.

B. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet. Der Abschreibungszeitraum wird entsprechend der in den handelsrechtlichen Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt.

Abschreibungen werden grundsätzlich linear vorgenommen. Wirtschaftsgüter bis € 410,00 werden grundsätzlich im Jahr ihrer Anschaffung vollständig abgeschrieben. Die Gesellschaft hat die steuerlichen Regelungen zur Aktivierung und Abschreibung der beweglichen Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 aus dem Jahr 2008 und 2009 im Jahr 2010 fortgeführt. Ab dem Jahr 2010 werden Wirtschaftsgüter oberhalb von € 410,00 linear entsprechend ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben.

Wegen der untergeordneten Bedeutung dieses Posten für den Jahresabschluss steht diese Vorgeheinsweise im Einklang mit der Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer e. V..

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert abzüglich erforderlicher Wertberichtigungen bilanziert.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Forderungen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 9.799,06.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Aufwendungen, die auf kommende Wirtschaftsjahre entfallen, abgegrenzt.

Die Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2010 haben folgende Restlaufzeiten:
bis zu einem Jahr € 21.354,22
mehr als fünf Jahren € 0,00

D. ORGANE

Als Organe der Gesellschaft fungieren:

a) die Geschäftsführung
b) die Gesellschafterversammlung

Geschäftsführerin war während des gesamten Geschäftsjahres

Frau Tania Cosman

Die Geschäftsführerin ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

E. SONSTIGE ANGABEN

Aus der Begebung und Übertragung von Wechseln bestehen keine Eventualverbindlichkeiten.

Die Aufwendungen aus Miet- und Finanzierungsverträgen belaufen sich auf jährlich rd. 29T€.

Im Berichtsjahr waren bei der Gesellschaft durchschnittlich acht Arbeitnehmer beschäftigt.

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird unter Verweis auf §286 Abs.4 HGB verzichtet.

F. ERGEBNISVERWENDUNG

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den verbleibenden Gewinn auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.


Krefeld, 31. Mai 2011
gez. Tania Cosman
Geschäftsführerin

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2011 festgestellt.

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