Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 9178
Eingetragen
20.5.2009
Branche
Wärme- und KältehandelTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklernGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Erzeugung von Energie jedweder Art, vor allem nach dem Gesetz für Erneuerbare Energien; Halten von Beteiligungen jeder Art, Handel mit Rohstoffen jedweder Art, Handel mit Anlagengütern, Industrieanlagen und Ausrüstungen; Betreiben von Energieanlagen, Entwicklung und Bau von Industrieanlagen jedweder Art, insbesondere Anlagen zur Energiegewinnung aus erneuerbaren Energieträgern, Verwertung, Aufbereitung und Handel von Nebenprodukten aus dem Energiegewinnungsprozess

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Karl Hisza
seit 20.5.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.67%
Konstantin von Falkenhausen
33.33%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karl Hisza
Breiter Weg 213 b, 39104 Magdeburg
17.000 €
66.67%
Konstantin von Falkenhausen
Ulmenallee 5, 14050 Berlin
8.500 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

KKB Alternative Energie GmbH

Hötensleben

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 24.411,50 16.905,00
I. Sachanlagen 24.411,50 16.905,00
B. Umlaufvermögen 372.017,66 263.108,79
I. Vorräte 9.440,00 8.950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 325.688,33 204.265,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.889,33 49.892,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.795,66 28.384,91
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 153.863,85 219.791,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 563.088,67 528.189,84

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.750,00 -12.750,00
2. eingefordertes Kapital 12.750,00 12.750,00
II. Verlustvortrag 232.541,14 324.102,03
III. Jahresüberschuss 65.927,29 91.560,89
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 153.863,85 219.791,14
B. Rückstellungen 3.500,00 7.741,66
C. Verbindlichkeiten 559.588,67 520.448,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 563.088,67 528.189,84

Anhang


zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2014

Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss 2014 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert berücksichtigt.

Die Rückstellungen erfassen alle Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Bilanzaufstellung erkennbar waren. Auf eine Abzinsung wurde verzichtet, da die Laufzeit ausnahmslos weniger als ein Jahr beträgt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Auf eine Abzinsung ist verzichtet worden, da die Laufzeit der unverzinslichen Verbindlichkeiten ausnahmslos weniger als ein Jahr beträgt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zur Bilanz

A K T I V A

Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in einer gesonderten Aufstellung, die nicht Bestandteil des Jahresabschlusses ist, dargestellt.

Umlaufvermögen
Vorräte
Die Vorräte umfassen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; Wertabschläge sind in angemessenem Umfang berücksichtigt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Unter dieser Position werden Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen in Höhe von TEuro 77,66 und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von TEuro 248,03 ausgewiesen.

flüssige Mittel
Am Bilanzstichtag waren flüssige Mittel in Höhe von TEuro 36,89 vorhanden.

Rechnungsabgrenzungsposten
Vorausgezahlte Versicherungsbeiträge und Leasingsonderzahlungen sind abgegrenzt worden.

P A S S I V A
Gezeichnetes Kapital
Als gezeichnetes Kapital wird gem. § 42 Abs. 1 GmbHG das Stammkapital in unveränderter Höhe ausgewiesen.

Jahresergebnis
Der Jahresüberschuss des Berichtsjahres beträgt TEuro 65,93

Verbindlichkeiten
Die Laufzeit der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt ausnahmslos weniger als ein Jahr.

Haftungsverhältnisse
bestehen nicht.

sonstige Angaben

Geschäftsführer sind: 

Karl Hisza, Magdeburg
 - alleinvertretungsberechtigt -

Konstantin Freiherr von Falkenhausen, Berlin
 - alleinvertretungsberechtigt -

Außer den Geschäftsführern waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Hötensleben, den 20.11.2015

Gez.    Karl Hisza
Gez.    Konstantin Freiherr von Falkenhausen

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.11.2015 festgestellt.

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