Kfz-Schauer
GmbH
Tiefenbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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I. Sachanlagen
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102.098,00
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108.037,00
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B. Umlaufvermögen
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I. Vorräte
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2.000,00
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1.500,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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16.928,06
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22.762,98
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III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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202,72
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439,52
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C. Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag
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92.861,09
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68.142,06
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Summe Aktiva
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214.089,87
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200.881,56
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Verlustvortrag
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-93.142,06
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-94.776,67
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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-24.719,03
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1.634,61
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nicht gedeckter Fehlbetrag
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92.861,09
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68.142,06
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B. Rückstellungen
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2.600,00
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1.300,00
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C. Verbindlichkeiten
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211.489,87
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199.581,56
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Summe Passiva
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214.089,87
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200.881,56
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ANHANG
| 1. |
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss, zu
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
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Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu
beachten.
Die Gesellschaft ist als kleine GmbH gem. § 267
Abs. 1 und 4 HGB einzuordnen.
Es waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend:
Die
Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten (incl.
Anschaffungsnebenkosten) angesetzt und nach den steuerlich
relevanten Tabellen abgeschrieben. Zugrunde gelegt wurden
jeweils die steuerlichen höchstzulässigen
Abschreibungen, gegebenenfalls wurde von der degressiven
auf die lineare Abschreibungsmethode übergegangen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu
einem Wert von Euro 150,-- wurden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben, ihr Abgang wird im Zugangsjahr unterstellt.
Die
Forderungen aus Lieferungen wurden mit den
Nennbeträgen unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken angesetzt.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die
Verbindlichkeiten wurden mit den
Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
Die
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in
Höhe von Euro 15.297,74 sind durch Eigentumsvorbehalt
abgesichert.
| 1. |
Erläuterungen zur Bilanz
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| 1. |
Allgemeine Erläuterungen
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Gegenüber den Gesellschaftern bestanden die
nachfolgenden Verbindlichkeiten
Freund Euro 78.424,29
Schauer Euro 75.212,06
Die Entwicklung des Anlagevermögens und die
Abschreibungen des Geschäftsjahres werden in den
Anlagen gesondert dargestellt (Abschreibungsverzeichnis und
Anlagespiegel).
Der Warenbestand wurde mit dem Einkaufswert bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im
Wesentlichen:
Rückstellungen für Abschlusskosten
Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergibt sich
aus der Kreditorenliste der Gesellschaft.
Die Zusammensetzung der Forderungen ergibt sich aus der
Debitorenliste der Gesellschaft.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
war bis zum 31.12.2009 zur Geschäftsführung die
folgende Person berufen:
Herr Friedrich Freund
| 1. |
Angaben zur Vermittlung eines
besseren Einblicks in die Vermögenslage
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Die nachfolgenden zusätzlichen Angaben sind bei
der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:
Zur Abwendung einer bilanziellen Überschuldung
wurde von den Gesellschaftern ein Rangrücktritt
hinsichtlich ihrer Forderungen gegen die Gesellschaft
erklärt.
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