ORBIS Hamburg GmbHLiquidiert

21079 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 77778
Eingetragen
16.11.2000
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Alle Aktivitäten, die Management Consulting betreffen, unter anderem: a) Vertrieb und Einführung informationsverarbeitender Systeme b) Organisation und Optimierung von Geschäftsprozessen durch Einführung integrierter Standardsoftware c) Technologie- und Know-how-Transfer, Schulung und Betreuung d) jegliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie

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ORBIS Hamburg GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Registergericht: Amtsgericht Hamburg

Handelsregisternummer: HR B 77 778

Anlagenverzeichnis

Anlage

Anlage 1 Bilanz zum 31. Dezember 2020

Anlage 2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 3 Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Anlage 3 Entwicklung des Anlagevermögens für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 3 Entwicklung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 3 Entwicklung der Rückstellungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Anlage 3 Entwicklung der Verbindlichkeiten für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020

AKTIVA

Stand am 31.12.2020 Stand am 31.12.2019
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 109,00
II. Sachanlagen 40.320,00 44.546,00
40.320,00 44.655,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43.453,27 34.137,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 613.921,03 359.860,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände 58.250,83 53.896,57
715.625,13 447.894,44
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 134.795,93 273.298,55
850.421,06 721.192,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 19.997,83 5.864,48
910.738,89 771.712,47

PASSIVA

Stand am 31.12.2020 Stand am 31.12.2019
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.000,00 51.000,00
II. Verlustvortrag 11.228,24 1.012,12
III. Jahresüberschuss 68.453,65 10.216,12
130.681,89 62.228,24
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 31.895,00 4.693,43
2. Sonstige Rückstellungen 293.947,86 266.155,14
325.842,86 270.848,57
C. Verbindlichkeiten
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 23.394,96 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.145,59 15.443,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten 396.224,39 403.032,47
- davon aus Steuern € 393.815,44 (31.12.2019 € 399.196,61 ) 427.764,94 418.475,66
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 141,72 (31.12.2019 € 110,73)
D. Rechnungsabarenzungsposten 26.449,20 20.160,00
910.738,89 771.712,47

 

Hamburg, den 18. März 2021

Ole Brunke, Geschäftsführer

Dr. Christian Leverenz, Geschäftsführer

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2020

2020 2019
1. Umsatzerlöse 2.818.564,59 2.522.724,43
2. Sonstige betriebliche Erträge 133.178,38 121.594,76
2.951.742,97 2.644.319,19
3. Materialaufwand -157.526,11 -149.374,09
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -1.975.238,11
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -346.333,56
- davon für Altersversorgung € 18.986,40 (31.12.2019 € 17.721,20 ) -2.321.571,67 -2.090.578,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen -20.423,60 -21.815,37
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -347.311,27 -364.154,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 60,07 32,07
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -32.455,56 -5.110,12
9. Ergebnis nach Steuern 72.514,83 13.319,54
10. Sonstige Steuern -4.061,18 -3.103,42
11. Jahresüberschuss 68.453,65 10.216,12

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

1. Bilanzierungs-, Bewertungs- und Umrechnungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff., 264 ff. HGB sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3 erster Hs. HGB, § 276 Satz 2 HGB, § 285 Nr. 4 i.V.m. § 288 HGB, § 285 Nr. 9a i.V.m. § 288 HGB und § 316 Abs. 1 Satz 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Bilanz wird vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens und des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Soweit ein Investitionszuschuss gewährt wurde, sind die Anschaffungskosten um diesen vermindert. Die Abschreibungen werden entsprechend der aufgrund steuerlicher Vorschriften festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear über folgende Zeiträume vorgenommen:

Immaterielle Vermögensgegenstände 3 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung 3-13 Jahre

Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens, mit Ausnahme von Peripheriegeräten (Nutzungsdauer 3 Jahre, analog Hardware), mit Anschaffungskosten zwischen € 250,01 und € 800 werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt. Wirtschaftsgüter bis € 250 werden sofort als Betriebsausgabe gebucht.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für zweifelhafte Forderungen werden angemessene Einzelwertberichtigungen gebildet, uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird eine Pauschalwertberichtigung von 1 % auf die um die einzelwertberichtigten Forderungen und die Umsatzsteuer verminderten Forderungen gebildet.

Die Bewertung der flüssigen Mittel erfolgt zum Nennwert.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen/ Ausgaben angesetzt, die Ertrag/ Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Auf ausländische Währung lautende Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Kurs am Tag der Erstverbuchung in EURO umgerechnet. War der Kurs am Abschlussstichtag für Forderungen niedriger bzw. für Verbindlichkeiten höher als der entsprechende Kurs am Tag der Erstverbuchung, so sind die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten mit dem Kurs am Abschlussstichtag umgerechnet worden. Eine Umrechnung unterblieb, sofern die Beträge von untergeordneter Bedeutung waren.

2. Erläuterungen zum Jahresabschluss

2.1. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen im Geschäftsjahr 2020 sind auf Seite 4 dieses Anhangs dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind auf Seite 5 dieses Anhangs aufgeführt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr zwischen den Konzernunternehmen in Höhe von T€ 614 (Vorjahr T€ 360).

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr 2020 betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Personal und sind im Einzelnen auf Seite 6 dieses Anhangs dargestellt.

Die Zusammensetzung sowie Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind auf Seite 7 dieses Anhangs aufgeführt.

3. Sonstige Angaben

3.1. Verkauf Geschäftsanteile

Die Gesellschafter der ORBIS Hamburg GmbH haben Ihre restlichen Geschäftsanteile an die ORBIS AG unter Nießbrauchbestellung wirtschaftlich zum 01. Januar 2012 verkauft. Die dingliche Übertragung der Geschäftsanteile erfolgt zum späteren Zeitpunkt. Der Kaufpreis der Geschäftsanteile war in 3 Raten (in 2012, in 2013 und in 2016) oder in einer Übertragung der Wertpapiere (eigene Aktien der ORBIS AG) fällig. Im Rahmen dieses Verkaufs wurden an bisherige Gesellschafter der ORBIS Hamburg GmbH in 2012 32.085 Aktien, in 2013 48.816 Aktien und in 2016 die restlichen 16.272 Aktien übertragen.

3.2. Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Aus laufenden Miet- und Leasingverträgen bestehen die folgenden Verpflichtungen:

Fälligkeit in Betrag
T€
2021 199
2022 152
2023 121

3.3. Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 24 Arbeitnehmer beschäftigt.

3.4. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der ORBIS AG, Saarbrücken. Die ORBIS AG, stellt einen Konzernabschluss auf, in den die Gesellschaft einbezogen ist. Dieser ist in den Geschäftsräumen der ORBIS AG, Nell-Breuning-Allee 3-5, 66115 Saarbrücken, erhältlich und wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Sämtliche in den Konzernabschluss der ORBIS AG einbezogenen Tochterunternehmen sind verbundene Unternehmen der Gesellschaft.

 

Hamburg, den 18.03.2021

Ole Brunke, Geschäftsführer

Dr. Christian Leverenz, Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens für die Zeit vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Anschaffungs- und Herstellungskosten
Stand am 01.01.2020 Zugang Abgang Stand am 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 13.092,86 0,00 0,00 13.092,86
13.092,86 0,00 0,00 13.092,86
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 205.612,90 16.088,60 5.611,00 216.090,50
205.612,90 16.088,60 5.611,00 216.090,50
Anlagevermögen gesamt 218.705,76 16.088,60 5.611,00 229.183,36
Abschreibungen
Stand am 01.01.2020 Zugang Abgang Stand am 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 12.983,86 109,00 0,00 13.092,86
12.983,86 109,00 0,00 13.092,86
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 161.066,90 20.314,60 5.611,00 175.770,50
161.066,90 20.314,60 5.611,00 175.770,50
Anlagevermögen gesamt 174.050,76 20.423,60 5.611,00 188.863,36
Buchwerte
Stand am 31.12.2020 Stand am 31.12.2019
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Software 0,00 109,00
0,00 109,00
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.320,00 44.546,00
40.320,00 44.546,00
Anlagevermögen gesamt 40.320,00 44.655,00

Entwicklung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Gesamtbetrag
31.12.2020 31.12.2019
T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43 34
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 614 360
Sonstige Vermögensgegenstände 58 54
715 448
Davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
T€ T€ T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 43 34 0 0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 614 360 0 0
Sonstige Vermögensgegenstände 58 54 0 0
715 448 0 0

Entwicklung der Rückstellungen für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Stand am 01.01.20 Inanspruchnahme Auflösung Zuführung Stand am 31.12.20
Steuerrückstellungen
Gewerbesteuer 2.305,50 -789,60 -114,90 14.773,00 16.174,00
Körperschaftsteuer 2.387,93 -869,32 -7,61 14.210,00 15.721,00
4.693,43 -1.658,92 -122,51 28.983,00 31.895,00
Sonstige Rückstellungen
Mitarbeiterprämien 182.750,00 -177.186,98 -5.563,02 212.312,50 212.312,50
Urlaub 67.700,00 -67.700,00 63.300,00 63.300,00
Ausgleichsabgabe 1.500,00 -1.500,00 1.500,00 1.500,00
Berufsgenossenschaft 6.860,00 -6.860,00 8.270,00 8.270,00
Ausstehende Rechnungen 3.015,14 -2.971,82 -43,32 785,36 785,36
Abschluss- und Beratungskosten 3.330,00 3.450,00 6.780,00
Gewährleistungen 1.000,00 1.000,00
266.155,14 -256.218,80 -5.606,34 289.617,86 293.947,86
270.848,57 -257.877,72 -5.728,85 318.600,86 325.842,86

Entwicklung der Verbindlichkeiten für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020
T€ T€ T€
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 23 0 23
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 15 8
Sonstige Verbindlichkeiten 396 403 396
427 418 427
Davon mit einer Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr von mehr als einem Jahr und weniger als fünf Jahren mehr als fünf Jahren
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
T€ T€ T€ T€ T€
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0 0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15 0 0 0 0
Sonstige Verbindlichkeiten 403 0 0 0 0
418 0 0 0 0

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