Deiker Höfe Service GmbH
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Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 94.00% | |
Gärtnerei Vermögensbeteiligungs GmbH & Co. KG | 6.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Blumen 4 PropCo GmbHDüsseldorfJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015Bilanz
zum 31. Dezember 2015
|
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| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| (accounting year) | (accounting year) | (previous year) | |
| 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| (Fixed assets) | |||
| I. Sachanlagen | |||
| (Tangible assets) | |||
| 1. Grundstücke und Bauten | |||
| (Land and buildings) | 9.250.481,44 | 9.261.221,17 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| (Current assets) | |||
| I. Vorräte | |||
| (Inventories) | |||
| 1. Noch nicht abgerechnete Nebenkosten | |||
| (Ancillary costs not yet charged) | 263.343,02 | 262.684,47 | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | |||
| (Prepayments an account) | -263.527,08 | -184,06 | -256.352,38 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| (Receivables and other assets) | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | |||
| (Trade receivables) | 21.884,50 | 27.786,27 | |
| 2. Forderungen an verbunden Unternehmen | |||
| (Trade debtors to affiliated companies) | 0,00 | 7.500,00 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | |||
| (Other assets) | 34.185,36 | 56.069,86 | 8.395,76 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 228.400,44 | 274.074,18 | |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | |||
| (prepaid expenses) | 44.508,51 | 55.708,47 | |
| 9.579.276,19 | 9.641.017,94 | ||
|
PASSIVA
|
|||
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| (accounting year) | (accounting year) | (previous year) | |
| 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| (Equity) | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | |||
| (Subscribed capital) | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklagen | |||
| (Capital reserves) | 3.766.870,84 | 3.766.870,84 | |
| III. Verlustvortrag | |||
| (Accumulated losses brought forward) | -1.007.775,07 | -2.331.861,13 | |
| IV. Jahresfehlbetrag /-überschuss | |||
| (Net loss/profit for the year) | -598.897,09 | 2.185.198,68 | 1.324.086,06 |
| B. Rückstellungen | |||
| (Accrued liabilities) | |||
| 1. Sonstige Rückstellungen | |||
| (Other liabilities) | 9.290,00 | 25.407,25 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| (Liabilities) | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||
| (Liabilities to banks) | 597.500,00 | 687.500,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | |||
| (Trade payables) | 403.158,62 | 49.994,28 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |||
| (Accounts due to affiliated companies) | 6.307.465,13 | 6.030.351,53 | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 61.404,09 | 7.369.527,84 | 57.543,00 |
| - davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 2.473,45) | |||
| (thereof taxes EUR 0,00 (prior year: EUR 2.473,45)) | |||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | |||
| (Deferred income) | 15.259,67 | 6.126,11 | |
| 9.579.276.19 | 9.641.017.94 | ||
I. Vorschriften für die Aufstellung des Jahresabschlusses
Da die Blumen 4 PropCo GmbH, Düsseldorf - nachfolgend "Blumen 4" oder "Gesellschaft"- eine Kapitalgesellschaft ist, sind die Vorschriften der Kapitalgesellschaften nach §§ 264 ff. HGB anzuwenden.
Die Blumen 4 erfüllt gemäß § 267 Abs. 1 HGB die Größenkriterien für eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs teilweise Gebrauch gemacht. Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB verzichtet.
Die Bilanz entspricht grundsätzlich dem gesetzlichen Gliederungsschema (§ 266 Abs. 2 und 3 HGB); für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§275 Abs. 2 HGB) angewandt. Im Interesse der besseren Klarheit sowie in Anlehnung an das Formblatt VO für Wohnungsunternehmen wurden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung um unternehmensspezifische Posten ergänzt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Bei den Bewertungsansätzen des Jahresabschlusses wurde vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.
Anlagevermögen
Die Grundstücke und Bauten sind mit den Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Zuschreibungen werden vorgenommen soweit die Gründe für in Vorjahren erfasste außerplanmäßige Abschreibungen weggefallen sind.
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Unter den Vorräten werden noch nicht abgerechnete Nebenkosten vermindert um erhaltene Anzahlungen ausgewiesen. Die Nebenkostenabrechnung wird im Folgejahr bilanziert. Aufwendungen in Verbindung mit dem Vermietungsbereich sind gesondert dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.
Rückstellungen
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen und erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten in angemessenem Umfang.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. Zinsen wurden periodengerecht abgegrenzt.
Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen. Des Weiteren werden als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit danach darstellen.
III. Angaben zur Bilanz
Anlagevermögen
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015 einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel verwiesen.
Umlaufvermögen
Forderungen mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestehen nicht.
Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten EUR 61.404,09 von den Mietern gezahlte Kautionen, welche treuhänderisch gehalten werden. Gleichzeitig wird unter den sonstigen Verbindlichkeiten ein korrespondierender Verbindlichkeitsposten ausgewiesen.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit EUR 5.985.476,04 (i.Vj. EUR 5.708.362,44) die Gesellschafter Blumen HoldCo GmbH sowie mit EUR 321.989,09 (i.Vj. EUR 321.989,09) die Gärtner Vermögensbeteiligungs GmbH & Co. KG.
Restlaufzeiten ergeben sich aus dem im Anhang beigefügten Verbindlichkeitenspiegel.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von EUR 597.500,00 durch Grundpfandrechte gesichert.
Zur Absicherung von Zinsrisiken aus Marktzinsschwankungen aus dem abgeschlossenen Darlehensvertrag hat die Blumen 4 PropCo GmbH einen korrespondierenden Zinscap abgeschlossen, der ausschließlich zu Sicherungszwecken dient (Micro-Hedge). Bei diesem derivativen Finanzinstrument handelt es sich um ein außerbilanzielles Geschäft, das mit den variabel verzinslichen Darlehen (3-Monats-Euribor) der Gesellschaft eine Bewertungseinheit bildet. Sämtliche Bedingungen und Paramater wie Laufzeit, Volumen, Zinsfaktoren von Grund- wie auch Sicherungsgeschäft stimmen überein. Es werden lediglich die abgegrenzten Zinsen bilanziert.
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Der Zinsaufwand gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 391.494,72 resultiert aus der Verzinsung der Darlehen der Gesellschafter Blumen HoldCo GmbH und Gärtner Vermögensbeteiligungs-GmbH & Co. KG.
V. Sonstige Angaben
Mitarbeiter sind nicht beschäftigt.
Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2015:
|
Herr Stephan Bönning, Geschäftsführer, Düsseldorf. |
Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2015 in Höhe von EUR 598.897,09 zusammen mit dem Verlustvortrag von EUR 1.007.775,07 auf neue Rechnung vorzutragen.
VI. Konzernverhältnisse
Der Jahresabschluss der Gesellschaft Blumen 4 PropCo GmbH wird nicht in einen Konzernabschluss einbezogen.
Düsseldorf, den 9. März 2016
Geschäftsführer der Blumen 4 PropCo GmbH
Stephan Bönning
| Anschaffungskosten | ||||
| (Acquisition costs) | ||||
| Zugang | Abgang | |||
| 01.01.2015 | (Addition) | (Outgoing items) | 31.12.2015 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||||
| (Tangible assets) | ||||
| 1. Grundstücke und Bauten | ||||
| (Land and buildings) | 10.161.575,49 | 167.176,00 | 0,00 | 10.328.751,49 |
| Summe Sachanlagen | ||||
| (Sum of tangible assets) | 10.161.575,49 | 167.176,00 | 0,00 | 10.328.751,49 |
| Abschreibungen | ||||
| (Depreciation) | ||||
| Zugang | Zuschreibung | |||
| 01.01.2015 | (Addition) | (write up) | 31.12.2015 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||||
| (Tangible assets) | ||||
| 1. Grundstücke und Bauten | ||||
| (Land and buildings) | 900.354,32 | 177.915,73 | 0,00 | 1.078.270,05 |
| Summe Sachanlagen | ||||
| (Sum of tangible assets) | 900.354,32 | 177.915,73 | 0,00 | 1.078.270,05 |
| Buchwerte | ||
| (Accounting value) | ||
| 31.12.2015 | 01.01.2015 | |
| EUR | EUR | |
| Sachanlagen | ||
| (Tangible assets) | ||
| 1. Grundstücke und Bauten | ||
| (Land and buildings) | 9.250.481,44 | 9.261.221,17 |
| Summe Sachanlagen | ||
| (Sum of tangible assets) | 9.250.481,44 | 9.261.221,17 |
| Gesamt (total) | Gesamt (total) | Restlaufzeit < 1 Jahr | Restlaufzeit < 1 Jahr | |
| (remaining term < 1 year) | (remaining term < 1 year) | |||
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||||
| (Liabilities to banks) | 597.500,00 | 687.500,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||||
| (Trade payables) | 403.158,62 | 49.994,28 | 403.158,62 | 49.994,28 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | ||||
| (Accounts due to affiliated companies) | 6.307.465,13 | 6.030.351,53 | 6.307.465,13 | 6.030.351,53 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| (Other liabilities) | 61.404,09 | 57.543,00 | 61.404,09 | 57.543,00 |
| Gesamt | ||||
| (Total) | 7.369.527,84 | 6.825.388,81 | 6.862.027,84 | 6.227.888,81 |
| Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre | Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | secured | |
| (remaining term between 1 and 5 years) | (remaining term between 1 and 5 years) | (remaining term > 5 years) | (remaining term > 5 years) | ||
| 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||||
| (Liabilities to banks) | 507.500,00 | 597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 597.500.00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | |||||
| (Trade payables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |||||
| (Accounts due to affiliated companies) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | |||||
| (Other liabilities) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Gesamt | |||||
| (Total) | 507.500,00 | 597.500,00 | 0,00 | 0,00 | 597.500,00 |
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 24.05.2016 festgestellt.
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