Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 189859
Eingetragen
10.1.2011
Branche
Zahntechnische LaboratorienZahnarztpraxenAmbulante Betreuungsdienste für ältere Menschen
Gegenstand
Mobile professionelle Reinigung und Pflege von herausnehmbaren Zahnersatz.

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Tauchmann
seit 9.1.2018
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Seni Dent GmbH

Oberhaching

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Finanzamt: München-Abt Körperschaften

Steuer-Nr.: 143.179.80893

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

  31.12.2012 31.12.2013
A. Anlagevermögen    
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 846,00 € 0,00 €f
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
4. sonstige Vermögensgegenstände 276,90 € 295,52 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 387,96 € -1,67 €
Summe Aktiva 1.510,86 € 293,85 €

PASSIVA

   
  31.12.2012 31.12.2013
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 € 25.000,00 €
II. Kapitalrücklage 5.058,11 € 5.058,11 €
IV. Gewinn-Verlustvortrag -78.885,31 € -90.827,89 €
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -11.742,58 € -1.827,74 €
C. Rückstellungen    
3. sonstige Rückstellungen 800,00 € 760,73 €
D. Verbindlichkeiten    
8. sonstige Verbindlichkeiten 81.280,64 € 61.930,84 €
Summe Passiva 1.510,88 € 293,85 €

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

  31.12.2012 31.12.2013
1. Umsatzerlöse 5.033,02 € 0,00 €
2 Personalaufwand -10.955,04 € 0,00 €
3. Abschreibungen -282,00 € -846,00 €
4. Andere betriebl. Aufwendungen    
4.1 Versicherungen, Beiträge und Abgaben -181,00 € 0,00 €
4.2 Reparaturen und Instandhaltung -80,00 € 0,00 €
4.3 Werbe- und Reisekosten -1.411,58 € 0,00 €
4 4 verschiedene betriebliche Kosten -3.865,98 € -981,74 €
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -11.742,58 € -1.827,74 €
Verlust 11.742,58 € 1.827,74 €

KONTENNACHWEIS zur Bilanz am 31. Dezember 2013

AKTIVA

  31.12.2012 31.12.2013
A. Anlagevermögen    
II. Sachanlagen    
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
00675 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelposten 846,00 € 0,00 €
B. Umlaufvermögen    
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
4. sonstige Vermögensgegenstände    
001400 Abziehbare Vorsteuer 112,48 € 112,48 €
001401 Abziehbare Vorsteuer 7% 3,15 € 3,15 €
01406 Abziehbare Vorsteuer 19% 1.117,53 € 1.136,15 €
03806 Umsatzsteuer 19% -956,26 € -956,26 €
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten    
01600 Kasse 284,55 € 0,00 €
01800 RB Trostberg-Traunreut 7104537 103,41 € -1,67 €
Summe Aktiva 1.510,86 € 293,85 €

KONTENNACHWEIS zur Bilanz am 31. Dezember 2013

PASSIVA

  31.12.2012 31.12.2013
A. Eigenkapital    
I. Kapital    
Gezeichnetes Kapital    
02900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 € 25.000,00 €
II. Kapitalrücklage    
02929 Eingefordertes Nachschusskapital 5.058,11 € 5.058,11 €
IV. Gewinn- Verlustvortrag    
02978 Verlustvortrag vor Verwendung -78.885,31 € -90.627,89 €
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -11.742,58 € -1.827,74 €
C. Rückstellungen    
3. sonstige Rückstellungen    
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 300,00 € 300,00 €
03096 Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht 500,00 € 460,73 €
D. Verbindlichkeiten    
8. sonstige Verbindlichkeiten    
03510 Darlehen Frerichs 18.464,63 € 18.464,63 €
03511 Darlehen H A. Mühleisen 6.299,03 € 6.299,03 €
03512 Darlehen Armin Stephan 11.298,25 € 11.398,25 €
03513 Darlehen F.Qbermayer Verw GmbH 8.821,65 € 8.921,65 €
03514 Darlehen Bjarsch 6.297,08 € 6.297,08 €
03520 Darlehen Ernst 2.600,00 € 2.750,00 €
03521 Darlehen Hollerith 2.600.00 € 2.750,00 €
03522 Darlehen Fellermeier 2.600,00 € 2.750,00 €
03523 Darlehen Jörg Michael 2.300,00 € 2.400,00 €
Summe Passiva 1.510,86 € 293,85 €

KONTENNACHWEIS zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2013

  31.12.2012 31.12.2013
1. Umsatzerlöse    
04400 Erlöse 19% 5.033,02 € 0,00 €
2. Personalaufwand    
06000 Löhne und Gehälter -7.471,66 € 0,00 €
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -3.650,40 € 0,00 €
06120 Beträge zur Berufsgenossenschaft 167,02 € 0,00 €
3. Abschreibungen    
06264 Abschreibung Sammelposten GWG -282,00 € -846,00 €
4. Andere betriebl. Aufwendungen    
4.1 Versicherungen, Beiträge und Abgaben    
06430 Sonstige Abgaben -181,00 € 0,00 €
4.2 Reparaturen und Instandhaltung    
06495 Wartungskosten Hard- und Software -80,00 € 0,00 €
4.3 Werbe- und Reisekosten    
06600 Werbekosten -351,24 € 0,00 €
06640 Bewirtungskosten -38,82 € 0,00 €
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -16,64 € 0,00 €
06650 Reisekosten Arbeitnehmer -722,88 € 0,00 €
06664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -282,00 € 0,00 €
4.4 verschiedene betriebliche Kosten    
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen -49,50 € -98,00 €
06800 Porto -45,00 € 0,00 €
06805 Telefon -376,09 € -518,79 €
06821 Fortbildungskosten -1.000,00 € 0,00 €
06825 Rechts- und Beratungskosten -1.210,17 € 0,00 €
06827 Abschluss- und Prüfungskosten -305,95 € 0,00 €
06830 Buchführungskosten -685,04 € 0,00 €
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs -194,23 € -50,40 €
00000 periodenfremder Aufwand   -314,55 €
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -11.742,58 € -1.827,74 €
Verlust 11.742,58 € 1.827,74 €

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2013

Debitoren mit Soll-Saldo 31.12.2012 31.122013
Summe 0,00 € 0,00 €

DEBITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2013

Kreditoren mit Soll-Saldo 31.12.2012 31.12.2013
Summe 0,00 € 0,00 €
Gesamt 0,00 € 0,00 €

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2013

Kreditoren mit Soll-Saldo 31.122012 31.12.2013
Summe 0,00 € 0,00 €

KREDITORENAUFSTELLUNG zum 31. Dezember 2013

Debitoren mit Haben-Saldo 31.122012 31.12.2013
Summe 0,00 € 0,00 €
Gesamt 0,00 € 0,00 €

Anhang Jahresabschluss 2013

Seni Dent GmbH

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Seni Dent GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in §267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Seni Dent GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar aufgrund der faktischen Einstellung des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs außerordentlich abgeschrieben.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor.

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Bilanzielle Überschuldung

Die Bilanzierung und Bewertungsvorschriften des Handels- und Gesellschaftsrechts werden unter Maßgabe der Einstellung der Unternehmertätigkeit beachtet.

Die Gesellschaft ist zum Stichtag bilanziell überschuldet. Eine bilanzielle Überschuldung bedeutet nicht zwingend, dass die Gesellschaft auch im insolvenzrechtlichen Sinne überschuldet ist. Das Vermögen reicht zwar zur Deckung der Verbindlichkeiten nicht aus, die Überschuldung wird aber durch eine Rangrücktrittserklärung im Hinblick auf die Darlehen der Gesellschafter beseitigt.

Die Geschäfte wurden von Herrn Kurt Ernst als Geschäftsführer geführt.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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