SPORTS FIRST GmbHLiquidiert

Hiebelerstraße 29, 87629 Füssen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kempten HRB 14346
Vorher
b + d sports GmbH
Eingetragen
5.7.1999
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenTätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Gegenstand
Der Betrieb einer Sportmarketing-Agentur für alle Fragen des Sponsorings, der Marketing- und PR-Beratung, der Verkaufsförderung und die Durchführung von Promotions sowie sonstiger Werbeund Marketingaktivitäten.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Ralf Dietz
seit 21.1.2025
Liquidator
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Jolidis Beteiligungs GmbH
Germany
12.500 €
50.00%
Aktiva Beteiligungs AG
Germany
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SPORTS FIRST GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, so dass zusätzliche Angaben hierzu nach § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht erforderlich sind.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit überwiegend zu Gunsten der Angabe in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ausgeübt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Vorschriften der §§ 265 -278 HGB.

Die Ausweisstetigkeit i. S. von § 265 Abs. 1 HGB wird gewahrt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Von dem nach Art. 66 Abs. 2 Satz 6 EGHGB gegebenen Wahlrecht der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 nach den durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) geänderten Vorschriften wurde nicht Gebrauch gemacht.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre zugrunde gelegt.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Jahresabschreibung zeitanteilig verrechnet.

II. Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen wurden anhand des Auftragsbestandes 2010/2011 ermittelt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

III. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

C. Erläuterungen zur Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Summe der Bruttowerte und der kumulierten Abschreibungen sowie die Zugänge und Abgänge des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel in der nach § 268 Abs. 2 HGB vorgeschriebenen Gliederung.

2. Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 525.801,56.

II. Angaben zur Passivseite

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen nicht.

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 439.808,89.

D. Sonstige Angaben

1. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Norbert Dietz.

2. Ergebnisverwendung

Der gesamte Jahresüberschuss wird gemäß Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Haftungsverhältnisse

Bürgschaften, Garantien und Patronatserklärungen wurden nicht abgegeben.

Weitere Unterlagen

Der Jahresabschluss ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 8. Februar 2012 festgestellt worden.

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

EUR Stand
31.12.2010
EUR
Stand
31.12.2009
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 4,3
II. Sachanlagen 43.895,50 61,3
43.896,50 65,6
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 245.000,00 250,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 658.453,05 564,6
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 525.801,56 (Vorjahr: EUR 477.825,44)
III. Guthaben bei Kreditinstituten 1.770,68 28,8
905.223,73 843,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.025,00 0,0
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 254,0
952.145,23 1.163,00

Passiva

EUR Stand
31.12.2010
EUR
Stand
31.12.2009
TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25,0
II. Gewinnrücklagen 75.000,00 75,0
III. Verlustvortrag 354.013,22 244,3
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 314.600,11 109,7
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 254,0
60.586,89 0,0
B. Rückstellungen 16.597,18 5,4
C. Verbindlichkeiten 874.961,16 1.157,6
einem Jahr: EUR 874.961,16 (Vorjahr: EUR 1.156.326,42)
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 439.808,89 (Vorjahr: EUR 464.240,45)
952.145,23 1.163,0

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