Zaß Möbel GmbH
Selbe AdresseTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Patrick Pfaff seit 22.10.2019 | Liquidator |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Polster-Design Modellbau GmbHLichtenfelsJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016BilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der Polster-Design Modellbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 267 i.V.m. §§ 266 Abs. 1, 274a, 276 und 288 Abs. 1 HGB teilweise Gebrauch gemacht. Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 Abs. 1 HGB in Anspruch genommen. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht Firmenname laut Registergericht: Polster-Design Modellbau GmbH Firmensitz laut Registergericht: Lichtenfels Registereintrag: Handelsregister Registergericht: Coburg Register-Nr.: B 3002 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG bzw. § 6 Abs. 2a EStG abgeschrieben. Auf Grund der untergeordneten Bedeutung wurde der Wertansatz in die Handelsbilanz übernommen. Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden für Auszahlungen gebildet, die wirtschaftlich Aufwendungen des oder der folgenden Geschäftsjahre darstellen. Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Angaben zur Bilanz Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 92.348,23 (Vorjahr: EUR 81.640,86) enthalten. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Der Jahresabschuss zum 31.12.2016 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetag" in Höhe von EUR 77.284,53 aus. Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmertätigkeit (§252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Nach Angabe der Geschäftsführung wird die Fortführung der Unternehmenstätigkeit überwiegend als positiv eingeschätzt. Kapital Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von EUR 8.526,13 einbezogen. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen EUR 189.108,71 (Vorjahr: EUR 166.052,65). Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr betragen EUR 65.463,50 (Vorjahr: EUR 3.409,37); hiervon hat ein Teilbetrag von EUR 21.463,50 (Vorjahr: EUR 0,00) eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 170.662,44 (Vorjahr: EUR 76.027,07). Es bestehen Bürgschaften des Gesellschafters sowie die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte. Sonstige Angaben Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen folgende wesentliche finanzielle nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Verpflichtungen nach dem voraussichtlichen Jahreswert der Folgejahre: Miet-und Pachtaufwendungen mit Gesamtwerten (2017/2018) von TEUR 103. Durchschnittliche Zahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Arbeitnehmer Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 42,75.
Michelau, den 21.08.2017 gez. Dieter Pfaff Anlagespiegel
sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 21.08.2017 festgestellt. |
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