Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 60601
Vorher
Blitz D09-zwei-fünf-neun GmbHWESTGRUND PROJEKT GmbH
Eingetragen
6.3.2009
Branche
Bauträger für WohngebäudeBauträger für andere Gebäude und BauwerkeBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Die Entwicklung, Projektierung, Realisierung und Verwertung der Gewerbeimmobilie Düsseldorfer Straße 77/79, 40667 Meerbusch.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Joachim Grunsch
seit 29.6.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Hans-Joachim Grunsch
Düsseldorf
18.750 €
75.00%
Kerstin Horstmann
Düsseldorf
6.250 €
25.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

GRUNDWEST PROJEKT GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 19.351,34 21.342,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 193,84 193,84
II. Sachanlagen 19.157,50 21.148,32
B. Umlaufvermögen 520.783,72 1.421.237,46
I. Vorräte 0,00 1.256.989,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 303.647,46 162.058,75
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.673,90 13.673,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 217.136,26 2.188,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 50,00 50,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 38.860,35 472.020,34
Bilanzsumme, Summe Aktiva 579.045,41 1.914.649,96

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 497.020,34 192.142,43
III. Jahresüberschuss 433.159,99 -304.877,91
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 38.860,35 472.020,34
B. Rückstellungen 483.983,46 263.199,50
C. Verbindlichkeiten 95.061,95 1.651.450,46
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 95.061,95 1.151.450,46
Bilanzsumme, Summe Passiva 579.045,41 1.914.649,96

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungszinsen

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstellungsvorgangs dient. Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264 c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
in EUR
Forderungen 25.824,72
Verbindlichkeiten 0,00

Eigenkapitalanteil von Sonderposten

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 13.673,90 (Vorjahr: EUR 13.673,90).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 95.061,95 (Vorjahr: EUR 1.151.450,46).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Hans-Joachim Grunsch, ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 433.159,99.

Auf neue Rechnung werden EUR 433.159,99 vorgetragen.

 

Düsseldorf, 17.03.2016

gez. Hans-Joachim Grunsch

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.542,30 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 11.542,30 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Düsseldorf, 17.03.2016

gez. Hans-Joachim Grunsch

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 17.03.2016 festgestellt.

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