Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 67691
Eingetragen
15.6.1998
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
ist Beratung und Unterstützung von Unternehmen insbesondere in Fragen der betrieblichen Datenverarbeitung, sowie der Handel insbesondere mit Hard- und Software.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Julia Köhler
seit 4.9.2023
Prokura
Matthias Zwerg
seit 6.12.2001
Geschäftsführer
Wolfgang Horst Köhler
seit 29.11.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
40.66%
40.00%
12.00%

Gesellschafter
Beta

4 Gesellschafter

GmbH-Struktur

3 von 4 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Matthias Zwerg
Hamburg
16.775 €
40.66%
Wolfgang Köhler
Jersbek
16.500 €
40.00%
J**** K*****
4.950 €
12.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Consulting 86 GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 134.329,00 110.498,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 10.234,00 1,00
II. Sachanlagen 124.095,00 110.497,00
B. Umlaufvermögen 1.710.326,29 1.303.822,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 728.664,36 932.032,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 33.073,20 33.073,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 981.661,93 371.790,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.490,23 33.297,54
Aktiva 1.876.145,52 1.447.618,53

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 332.138,47 180.809,24
I. Gezeichnetes Kapital 41.250,00 41.250,00
II. Bilanzgewinn 290.888,47 139.559,24
davon Gewinnvortrag 59,24 -60.629,17
B. Rückstellungen 524.878,96 351.048,89
C. Verbindlichkeiten 1.017.372,09 910.022,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 427.872,09 460.022,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 589.500,00 450.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 617.887,81 475.510,88
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.756,00 5.738,35
Passiva 1.876.145,52 1.447.618,53

Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023


Consulting 86 GmbH, Hamburg

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Consulting 86 GmbH, Am Kaiserkai 60, 20457 Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HR B 67691) wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Gemäß § 264c Abs. 1 HGB wurde die Bilanz um den Posten Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern erweitert.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr angeschafften Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 werden in voller Höhe als Aufwand berücksichtigt.

Sofern bei den Anlagegegenständen zum Abschlussstichtag von einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Die Steuerrückstellungen beinhalten noch nicht veranlagte Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen werden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten weist im Geschäftsjahr vereinnahmte oder in Rechnung gestellte Entgelte aus, für welche die Leistung noch zu erbringen ist.

III.  Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist als Anlage zum Anhang in Form eines Anlagenspiegels dargestellt.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 695.591,16 (Vorjahr: EUR 898.959,03) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 33.073,20 (Vorjahr: EUR 33.073,20) haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital
Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr Gesellschaftsanteile eingezogen. Der den Nennwert übersteigende Ablösebetrag wurde mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

Verbindlichkeiten
Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten) in dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst dargestellt (Vorjahreszahlen in Klammern):

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit


kleiner 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre

EUR
EUR
EUR
EUR
gegenüber Kreditinstituten
0,00
0,00
0,00
0,00

(0,01)
(0,01)
(0,00)
(0,00)
aus Lieferungen und Leistungen
169.640,93
169.640,93
0,00
0,0

(169.640,93)
(169.640,93)
(0,00)
(0,00)
gegenüber Gesellschaftern
617.887,81
617.887,81
0,00
0,00

(475.510,88)
(475.510,88)
(0,00)
(0,00)
sonstige Verbindlichkeiten
129.473,36
129.473,36
0,00
0,00

(264.870,24)
(264.870,24)
(0,00)
(0,00)
Summe
917.002,10
917.002,10
0,00
0,00

(910.022,06)
(910.022,06)
(0,00)
(0,00)


Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen ausschließlich sonstige Verbindlichkeiten.

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von EUR 314.483,40 (Vorjahr: EUR 432.826,56) sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen Mietverpflichtungen aus dem Mietvertrag für die Büroräume und Verpflichtungen aus Leasingverträgen für PKW.

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 1 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V.  Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 28 (Vorjahr: 24).

Hamburg, den 17. Mai 2024


sonstige Berichtsbestandteile


Gez. Wolfgang Köhler; Matthias Zwerg


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.06.2024 festgestellt.

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