Stammdaten

Register
Amtsgericht Bremen HRB 19003 HB
Eingetragen
23.6.2005
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Der Handel mit Waren aller Art, soweit er genehmigungsfrei ist.

Historie

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Management

NameRolle
Rudolf Michael Meertz
seit 23.6.2005
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

S & M GmbH Konsolidierung Markt 1614 / Markt 1667

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2007 bis zum 30.04.2008

Bilanz

Aktiva

30.4.2008
EUR
30.4.2007
EUR
A. Anlagevermögen 159.251,00 159.904,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 543,00
II. Sachanlagen 113.329,50 144.441,50
III. Finanzanlagen 45.920,00 14.920,00
B. Umlaufvermögen 741.922,96 679.914,64
I. Vorräte 363.361,25 320.382,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 211.046,16 165.921,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.627,12 2.490,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 167.515,55 193.610,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.432,52 4.009,80
Bilanzsumme, Summe Aktiva 904.606,48 843.828,94

Passiva

30.4.2008
EUR
30.4.2007
EUR
A. Eigenkapital 368.711,15 297.926,37
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 272.361,78 219.358,03
III. Jahresüberschuss 70.784,78 53.003,75
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 88.000,00 88.000,00
C. Rückstellungen 18.731,20 17.596,00
D. Verbindlichkeiten 424.970,47 435.324,43
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 424.970,47 435.324,43
E. Rechnungsabgrenzungsposten 4.193,66 4.982,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 904.606,48 843.828,94

Anhang



I. Rechnungswesen und Jahresabschluss
Die Bilanz wurde ordnungsgemäß aus dem Inventar und den Büchern entwickelt. Sie enthält alle ausweispflichtigen Aktiva und Passiva. Die Bilanz wurde gemäß den Vorschriften über "kleine Kapitalgesellschaften" gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter sind nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben (Ausnahme: geringwertige Wirtschaftsgüter, diese wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben).

2. Vorräte
Die Bewertung des Warenbestands erfolgte zu Anschaffungskosten.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bewertet. Erkennbare Risiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

4. Rechnungsabgrenzungsposten
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.564,59 Euro und ist voll eingezahlt. Der Jahresüberschuss  i.H.v. 70.784,78 Euro  wird auf neue Rechnung vorgetragen.

6. Rückstellungen
Die Rückstellungen wurden für die zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken gebildet.

7. Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
  

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