medimod pharmacology services GmbHLiquidiert

72770 Kusterdingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 382474
Eingetragen
20.6.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art übernehmen, sich an ihnen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Unternehmensverträge, insbesondere Gewinnabführungsverträge und Beherrschungsverträge abzuschließen. Gegenstand des Unternehmens sind im Auftrag Dritter vorgenommene präklinische Prüfungen von Medikamentenwirkungen, Phänotypisierungen sowie Beratung in diesem Bereich.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 5 angezeigt

Jochen Wolffgramm
29.450 €
51.86%
Germany
18.450 €
32.48%

Konzern- und Jahresabschlüsse

medimod pharmacology services GmbH

Kusterdingen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 151.308,89 138.728,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 949,00 1.572,00
II. Sachanlagen 150.359,89 137.156,00
B. Umlaufvermögen 202.798,28 261.306,32
I. Vorräte 63.716,98 57.313,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138.239,12 203.742,74
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 842,18 250,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 27.915,93 19.731,70
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 780.409,90 801.527,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.162.433,00 1.221.293,41

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 56.800,00 54.500,00
II. Kapitalrücklage 526.114,00 508.168,00
III. Verlustvortrag 1.364.195,39 930.548,52
IV. Jahresüberschuss 871,49 -433.646,87
B. Rückstellungen 65.383,11 50.374,91
C. Verbindlichkeiten 1.097.049,89 1.170.918,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.162.433,00 1.221.293,41

Anhang

Fassung für Offenlegungszwecke gemäß § 326 HGB

 
I. Allgemeine Angaben

 
A. Bilanzierung und Bewertung
Der Jahresabschluss der medimod pharmacology services GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.

 
II. Erläuterungen zur Bilanz
A. Anlagevermögen
1. Anlagevermögen Mietkauf / Betriebs- und Geschäftsausstattung
Das Anlagevermögen besteht ausschließlich aus gebrauchten Wirtschaftsgütern und setzt sich aus Software, Hardware, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertigen Wirtschaftsgütern zusammen. Der Ansatz erfolgte mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung. Diese wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer und unter Anwendung der
linearen Methode vorgenommen.

 
Für alle weiteren Zugänge im Anlagevermögen gilt folgendes:
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (Software) werden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode, wobei eine Nutzungsdauer von 3 Jahren zugrundegelegt wurde.

 
2. Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen. Dabei kam grundsätzlich die lineare Methode zur Anwendung. Gegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis EUR 410,00 (Geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und im Anlagegitter als Abgang erfasst. Die für die Anschaffung eines Aktivitätsmonitor-Systems für Verhaltensexperimente geleistete Anzahlungen wurden mit den tatsächlich bezahlten Anschaffungskosten ohne Abschreibung angesetzt.

 
B. Umlaufvermögen
1. Vorräte
Die Vorräte und unfertigen Leistungen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

 
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgte ausgehend vom Nennwert.

 
C. Eigenkapital
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 56.800,00 Euro. Die Stammeinlagen sind voll geleistet.

D. Rückstellungen
Die Bewertung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme.

 
E. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sie belaufen sich zum 31.12.2006 auf insgesamt 1.097.049,89 Euro davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 522.179,37 Euro. Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 199.800,00 Euro durch eine Gloabalabtretung der Forderungen A-Z gesichert. Gesondert auszuweisen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von insgesamt 588.126,66 Euro.


 
III. Ergänzende Angaben
A. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB
Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag keine.
B. Organe
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Geschäftsführer: Frau Dr. Andrea Heyne, Frau Urte Dahm

 
Die Geschäftsführerinnen sind einzelvertretungsberechtigt. Auf die Angaben nach § 285 Nr. 9a HGB wurde gemäß § 288 HGB verzichtet.

 

 
Reutlingen, den 08. März 2007

 
Dr. Andrea Heyne

 
Urte Dahm

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