Kobe und Sohn GmbHLiquidiert

04178 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 12074
Vorher
Kobe und Sohn Gastronomie GmbH
Eingetragen
20.6.1996
Branche
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und WohnungenVermietung von Baumaschinen und -geräten
Gegenstand
Mieten, Pachten, Betreiben und Verpachten von Gaststätten aller Art sowie die Ausführung von Baudienstleistungen, Baunebenleistungen und die Montage vorgefertigter und genormter Bauteile und elemente mit allen dazugehörigen Arbeiten

Historie

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Management

NameRolle
Holger Klemenz
seit 30.6.2011
Liquidator
Jürgen Kobe
seit 30.6.2011
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Kobe und Sohn GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 26.06.2011

Bilanz

Aktiva

26.6.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 613,00 44.130,00
I. Sachanlagen 613,00 44.130,00
B. Umlaufvermögen 109.302,30 87.418,20
I. Vorräte 0,00 5.214,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 90.046,66 79.382,63
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 48.873,81 50.853,70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.255,64 2.821,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 565,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 109.915,30 132.113,20

Passiva

26.6.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 65.755,57 35.283,38
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 9.718,79 3.319,76
III. Jahresüberschuss 30.472,19 6.399,03
B. Rückstellungen 1.500,00 2.200,00
C. Verbindlichkeiten 42.659,73 94.629,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 42.659,73 73.799,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 109.915,30 132.113,20

Anhang


zum 26 . Juni 2011
der Firma
Kobe und Sohn GmbH

  

1. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild.  Der Jahresabschluss wurde für das Rumpfwirtschaftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 26.06.2011 aufgestellt. Die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist entsprechend eingeschränkt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

  

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
  


1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Aktiva

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang  von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Netto-Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von bis zu 150,00 Euro im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG sind in den Zugängen des Geschäftsjahres enthalten und werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde ein Sammelposten gebildet. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren gewinnmindernd aufgelöst.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwertunter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.



Passiva

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabeiwurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Von den in den § 288 HGB aufgeführten größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde in vollem Umfang Gebrauch gemacht.

  


2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.
  

3. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die Haftungsverhältnisse sind vollständig auf der Passivseite der Bilanz vermerkt. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.
  

4. Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.
  

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Herr Jürgen Kobe und Herr Holger Klemenz sind alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


   gez.
   Jürgen Kobe
- Geschäftsführer -

   gez.
   Holger Klemenz
- Geschäftsführer -

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 26.6.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 84.877,82 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.770,63 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 65.123,37 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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