Klemm GmbHLiquidiert

67059 Ludwigshafen am Rhein, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ludwigshafen a.Rhein (Ludwigshafen) HRB 4415
Eingetragen
17.2.1999
Branche
Herstellung von elektrischem InstallationsmaterialTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von elektrischen HaushaltsgerätenGroßhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
Betrieb eines Elektroinstallationsgeschäfts und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, ferner An-, Verkauf und Vertrieb von Elektroartikeln jeder Art.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Jürgen Klemm
seit 23.8.2005
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Walkürenstraße 3 67059 Ludwigshafen
25.000 DM
50.00%
Wredestraße 47 67059 Ludwigshafen
25.000 DM
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Klemm GmbH

Ludwigshafen/Rh.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 6.799,00 10.334,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.250,00 9.375,00
II. Sachanlagen 549,00 959,00
B. Umlaufvermögen 97.034,83 97.350,06
I. Vorräte 1.946,40 1.715,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.850,31 95.602,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.151,47 1.086,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.238,12 32,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 41,52 316,77
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 124.893,60 79.974,66
Bilanzsumme, Summe Aktiva 228.768,95 187.975,49

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 105.539,25 19.030,90
III. Jahresfehlbetrag 44.918,94 86.508,35
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 124.893,60 79.974,66
B. Rückstellungen 7.890,00 9.490,00
C. Verbindlichkeiten 220.878,95 178.485,49
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 73.997,26 91.581,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 228.768,95 187.975,49

Anhang


A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2010 wurde erstmals nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes erstellt.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechtes des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter teilweiser Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen größenabhängigen Erleichterungen.
B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1. Aktivseite der Bilanz
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen sind aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen. Es wurden Sofortabschreibungen vorgenommen nach § 6 Abs. 2 EStG (GWG). Da die Sofortabschreibung von GWG als handelsrechtlich anerkannte Vereinfachungsregel anzusehen ist, liegt keine steuerliche Abschreibung vor. Im Jahr 2009 wurde ein sogenannter Sammelposten i.S.d. § 6 Abs. 2 a EStG gebildet mit einer Auflösung von 5 Jahren. Die pauschale Nutzungsdauer von 5 Jahren führt handelsrechtlich zu keiner Überbewertung.
Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt zu den Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel wurden mit ihren Nennbeträgen angesetzt. Es bestehen keine erkennbaren Ausfallrisiken, deshalb wurden keine Einzelwertberichtigungen gebildet. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 3 % der Netto-Forderungen gebildet.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet.
2. Passivseite der Bilanz
Die Rückstellungen wurden mit den Beträgen angesetzt, die nach vernünftiger und kaufmännischer Beurteilung notwendig waren, um ungewissen Verbindlichkeiten oder Risiken abzudecken.
Die Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
C. Sonstige Pflichtangaben
1. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.
2. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2010 Herr Jürgen Klemm.
3. Es bestanden folgende Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:
Forderung gegen Alexander Klemm (Konto 1508) 1.151,47 €
Verbindlichkeit gegen Jürgen Klemm (Konto 740) 64.198,34 €
Verbindlichkeit gegen Jürgen Klemm (Konto 741) 67.683,35 €
4. Die Geschäftsführung ist über die Verpflichtungen hinsichtlich des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages aufgeklärt.
D. Ergebnisverwendung
Der Jahresfehlbetrag beträgt 44.918,94 €. Über die Verwendung wird in einer gesonderten Gesellschafterversammlung beschlossen, siehe Protokoll.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 131.881,69 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.151,47 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 71.904,31 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.086,29 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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