Glogger Fahrzeugbau GmbHLiquidiert

86165 Augsburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 16292
Vorher
NUPA Nutzfahrzeuge Projektierung von Aufbauten GmbH
Eingetragen
22.4.1998
Branche
Herstellung von Karosserien, Aufbauten und AnhängernHerstellung von Nutzkraftwagen und NutzkraftwagenmotorenHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Gegenstand
Planung, Konstruktion und Herstellung von Nutzfahzeugaufbauten, insbesondere für den Holztransport; Verkauf und Vermittlung von neuen und gebrauchten Nutzfahrzeugen und Aufbauten sowie Erbringung von Serviceleistungen und Reparaturen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Augsburg
37.500 €
75.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Glogger Fahrzeugbau GmbH

Augsburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.05.2012 bis zum 30.04.2013

Bilanz

Aktiva

30.4.2013
EUR
30.4.2012
EUR
A. Anlagevermögen 60.239,65 77.401,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 59.980,00 77.142,00
III. Finanzanlagen 255,65 255,65
B. Umlaufvermögen 1.146.815,66 1.045.024,02
I. Vorräte 408.892,16 429.113,51
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 736.966,64 615.361,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 956,86 549,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.821,37 3.521,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.209.876,68 1.125.947,15

Passiva

30.4.2013
EUR
30.4.2012
EUR
A. Eigenkapital 26.835,02 26.024,04
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 110.000,00 110.000,00
III. Verlustvortrag 109.540,55 101.994,58
IV. Jahresüberschuss 810,98 -7.545,97
B. Rückstellungen 26.300,00 28.900,00
C. Verbindlichkeiten 1.156.741,66 1.071.023,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.209.876,68 1.125.947,15

Anhang


für das Geschäftsjahr 2012/2013
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Glogger Fahrzeugbau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro, aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 30.283,75 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 1.072.775,73 (Vorjahr: Euro 966.124,89).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 518.803,48 (Vorjahr: Euro 542.091,14).

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Wolfgang Dittrich, Dipl-Ingenieur
Christian Fraunhofer, gepr. technischer Betriebswirt

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
Euro
Ausleihungen
0,00
Forderungen
108.590,70
Verbindlichkeiten
0,00


Unterschrift der Geschäftsleitung
  

Augsburg, den 13. Dezember 2013

 
gez. Wolfgang Dittrich Geschäftsführer
gez. Christian Fraunhofer Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2013 festgestellt.

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