Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 716978
Eingetragen
15.5.2013
Branche
Herstellung von Futtermitteln für NutztiereEinzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden TierenGroßhandel mit Mehl und Getreideprodukten
Gegenstand
Der Vertrieb, Handel und das Marketing von Tiernahrungsprodukten sowie Zubehör und -Artikel, jedoch nur, soweit dies keiner gesetzlichen Erlaubnis bedarf. Ferner ist der Zweck der Gesellschaft der Vertrieb, Handel und das Marketing von Nahrungsprodukten für Menschen, Zubehör und -Artikel, jedoch nur, soweit dies keiner gesetzlichen Erlaubnis bedarf.

Historie

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Management

NameRolle
Raphael Nania
seit 15.5.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Am Rothenrain 3, 75228 Ispringen
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

AgilaFIT GmbH

Hügelsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 7.637,00 8.224,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.227,00 8.224,00
II. Sachanlagen 410,00 0,00
B. Umlaufvermögen 85.382,94 39.625,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.270,71 5.420,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.318,23 27.994,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9,11 226,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.029,05 48.075,87

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 29.343,05 28.171,38
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 3.171,38 191,52
III. Jahresüberschuss 1.171,67 2.979,86
B. Rückstellungen 5.338,25 3.371,91
C. Verbindlichkeiten 55.888,29 15.415,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.459,46 1.116,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.029,05 48.075,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich keine Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 waren im Berichtsjahr nicht vorhanden.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die Beteiligungen und die Wertpapiere des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten einschließlich aktivierungspflichtiger bewertet.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Es war im Berichtsjahr voll einbezahlt.

Der Gewinn des Jahres 2015 wird voll der Gewinnrücklage zugeführt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Kosten des üblichen Geschäftsverkehrs, die Lohnverbindlichkeiten gegenüber dem Geschäftsführer, sowie die

Rückstellung für die Abschlusskosten.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen kein Haftungsverhältnisse.

Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Geschäftsführung

Herr Raphael Nania, Kaufmann, Hügelsheim.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Hügelsheim, den 05.10.2016

Raphael Nania, Geschäftsführer

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.227,00 8.224,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten    
Anfangsbestand 8.224,00 9.221,00
Zugänge 0,00 0,00
Abgänge 0,00 0,00
Umbuchungen 0,00 0,00
Abschreibungen 997,00 997,00
Endbestand 7.227,00 8.224,00
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte 7.227,00 8.224,00
  7.227,00 8.224,00

II. Sachanlagen

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 410,00 0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung    
Anfangsbestand 0,00  
Zugänge 462,00 0,00
Abgänge 0,00 0,00
Umbuchungen 0,00 0,00
Abschreibungen 52,00 0,00
Endbestand 410,00 0,00
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 410,00 0,00
  410,00 0,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 5.794,00 6.211,00
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Bestände an Rohstoffen 5.794,00 6.211,00
  5.794,00 6.211,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 7.295,64 5.027,52
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Forderungen aus Einzelkonto 'Kunden' 7.295,64 5.027,52
  7.295,64 5.027,52
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
2. sonstige Vermögensgegenstände 975,07 392,48
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Forderungen Umsatzsteuer 725,07 392,48
Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 250,00 0,00
  975,07 392,48
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.318,23 27.994,62
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Kasse 221,62 107,67
VR- Bank Mittelbaden 728413 2.679,01 1.014,47
Vr- Bank Mittelbaden 728421 68.417,60 26.872,48
  71.318,23 27.994,62
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9,11 226,25
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, allgemein 9,11 226,25
  9,11 226,25

Passivseite

A. Eigenkapital

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
  25.000,00 25.000,00
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag 3.171,38 191,52
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Gewinnvortrag 3.171,38 191,52
  3.171,38 191,52
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
III. Jahresüberschuss 1.171,67 2.979,86

B. Rückstellungen

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. Steuerrückstellungen 1.466,65 1.548,81
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Rückstellung GewSteuer 495,00 585,00
Rückstellung USt 2013 0,00 241,11
Rückstellung f. Solz. 2013 0,00 2,20
Rückstellung KSt 2013 0,00 36,86
Rückstellung KSteuer 921,00 648,00
Rückstellung Solz 50,65 35,64
  1.466,65 1.548,81
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
2. sonstige Rückstellungen 3.871,60 1.823,10
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Rückstellung GewSt 2013 0,00 23,10
Rückstellung für Abschluss- und Prüfungskosten 3.871,60 1.800,00
  3.871,60 1.823,10

C. Verbindlichkeiten

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 15.483,05 10.881,76
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Verbindlichkeiten aus Einzelkonto 'Lieferanten' 15.483,05 10.881,76
  15.483,05 10.881,76
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
2. sonstige Verbindlichkeiten 40.405,24 4.534,20
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Verrechnungskonto Raphael Nania 10.330,19 4.534,20
Lohnverbindlichkeiten 30.075,05 0,00
  40.405,24 4.534,20
31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.459,46 1.116,62
Zusammensetzung: 31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 2.459,46 1.116,62
  2.459,46 1.116,62

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2016.

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