XAD Service GmbHLiquidiert

Saarstraße 7, 80797 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 188374
Eingetragen
19.10.2010
Branche
Vermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenTätigkeiten von Werbeagenturen
Gegenstand
Bereitstellung eines oder mehrerer Online-Dienste, die Daten und Motive zu Werbekampagnen in einer Datenbank zu Recherchezwecken bereitstellt sowie Betrieb eines damit verbundenen Branchen-Netzwerkes für die Werbe- und Kommunikationsindustrie, insbesondere: Beschaffung, Bereitstellung, Management und Analyse von Daten, Bildern, bewegten Bildern und Videos mit werbe- oder angebotsrelevanten Inhalten; Archivierung und redaktionelle Bearbeitung und Veredelung von Werbekampagnen und werberelevanten Inhalten; Erstellung individueller Marktanalysen und Studien; Vermittlung von Branchenkontakten; Bereitstellung von transaktionsbasierten Diensten und Vermittlungsleistungen für die Werbeindustrie.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Steinrücke
seit 19.10.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

XAD Service GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Bilanz

A K T I V A

31.12.2016 31.12.2015
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

80.213,00 80.226,75
II. Sachanlagen 9.796,00 10.928,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 5.300,00 5.300,00

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

133.406,30 103.681,95

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

20.648,04 87.462,19
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 8.750,00 16.000,00

D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL

GEDECKTER FEHLBETRAG

438.208,18 370.255,51
SUMME Aktiva 696.321,52 673.854,40

P A S S I V A

31.12.2016 31.12.2015
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 27.640,00 25.775,00
II. Kapitalrücklage 606.469,46 530.725,00
III. Gewinn- und Verlustvortrag -926.755,51 -801.376,79
IV. Jahresfehlbetrag -145.562,13 -125.378,72
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 438.208,18 370.255,51
VI. buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. RÜCKSTELLUNGEN 22.495,17 19.325,43
C. VERBINDLICHKEITEN 673.826,35 654.528,97
SUMME Passiva 696.321,52 673.854,40

Anhang

I. Aufstellung

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

Die Buchführung der Gesellschaft erfolgt in EUR. Sämtliche ausgewiesenen DM-Beträge wurden mit dem amtlichen Kurs von 1 EUR = 1,95583 kaufmännisch gerundet.

Im Geschäftsjahr 2016 wurden die durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) geänderten Vorschriften des HGB erstmals angewendet. Alle geänderten Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften wurden vollumfänglich umgesetzt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde nach den folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt:

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden mit den zu deren Entwicklung angefallenen Herstellungskosten angesetzt und über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Verwaltungskosten werden dabei nicht berücksichtigt.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung angesetzt. Gegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € werden als Sammelposten linear mit 20 % abgeschrieben. Abschreibungen im Jahr des Zugangs und des Abgangs werden mit Ausnahme des Sammelpostens monatlich angesetzt.

Bei den Vorräten werden die unfertigen Leistungen zum Bilanzstichtag abgegrenzt und zu Herstellungskosten ohne Berücksichtigung von Verwaltungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert oder dem niedrigeren beizulegendem Wert angesetzt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht für erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind abzuzinsen.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zu Positionen der Bilanz zum 31.12.2016

1. Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden

zum Bilanzstichtag in Höhe von

0,00 € (Vj. 0,00 €)

2. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden

zum Bilanzstichtag in Höhe von

0,00 € (Vj. 163.000 €)

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden

zum Bilanzstichtag in Höhe von

345.717,62 € (Vj. 281.610 €)

Verbindlichkeiten mit Rangrücktrittvereinbarungen bestanden

zum Bilanzstichtag in Höhe von

503.631,53 € (Vj. 513.329 €)

3. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 16 Mitarbeiter beschäftigt.

München, den 19.12.2017

gez. Andreas Steinrücke

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2017 festgestellt.

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