GLS Gleis -
Logistik - Service GmbH
Langenhagen
(vormals:
Berlin)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
6.234,00 |
16.154,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2,00 |
1.074,00 |
| II.
Sachanlagen |
6.232,00 |
15.080,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
732.717,75 |
582.063,66 |
| I.
Vorräte |
1.692,74 |
1.692,74 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
717.149,83 |
520.639,97 |
| III.
Wertpapiere |
3.068,41 |
3.068,41 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
10.806,77 |
56.662,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.640,80 |
7.353,54 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
26.565,70 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
743.592,55 |
632.136,90 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
15.000,62 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
51.565,70 |
198.110,20 |
| III.
Jahresüberschuss |
41.566,32 |
146.544,50 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
26.565,70 |
| B.
Rückstellungen |
192.847,53 |
109.728,27 |
| C.
Verbindlichkeiten |
535.744,40 |
522.408,63 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
743.592,55 |
632.136,90 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert
angesetzt.
Den in den Forderungen aus Lieferung und Leistung
enthaltenen Pauschalwertberichtigungen ist Rechnung
getragen.
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt.
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die
Zahlungen, die aufwandsmäßig den folgenden
Geschäfts- jahren zuzuordnen sind.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 535.744,40
(Vorjahr: EUR 522.408,63).
Verbindlichkeiten von insgesamt 986.800,76 Euro
(davon gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe
von 586.800,76 Euro) wurden nicht bilanziert; es wurde
Verzicht gegen Besserungsschein erklärt.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Es wurden außerordentliche Aufwendungen
für Rückzahlungen von Besserungsscheinen in
Höhe von 117.849,55 Euro gebucht.
Sonstige Angaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
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Pache, Oliver
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Unterschrift der Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.02.2014 festgestellt.
gez. Frank Lüder
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