Stammdaten

Register
Amtsgericht Essen HRB 986
Eingetragen
3.2.1964
Branche
Verlegen von BüchernBeteiligungsgesellschaftenVerlegen von Zeitschriften
Gegenstand
Der Betrieb von Verlagsgeschäften aller Art. Die Gesellschaft darf sich an anderen Gesellschaften beteiligen, die den gleichen oder einen ähnlichen Geschäftszweck verfolgen. Die Gesellschaft darf Unternehmensverträge aller Art abschließen und namentlich sich der Leitung und Führung anderer Unternehmen unterstellen und an diese ihr Ergebnis abführen.

Historie

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Management

NameRolle
Carsten Augsburger
seit 20.4.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vulkan-Verlag GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 475.739,00 110.404,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 417.682,00 53.205,50
II. Sachanlagen 58.057,00 57.199,00
B. Umlaufvermögen 1.910.311,46 1.384.476,64
I. Vorräte 380.193,55 297.829,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.329.607,38 1.017.470,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 200.510,53 69.177,45
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.957,12 15.071,31
Summe Aktiva 2.401.007,58 1.509.952,45

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 111.175,90 111.175,90
I. gezeichnetes Kapital 86.919,62 86.919,62
II. Kapitalrücklage 24.256,28 24.256,28
B. Rückstellungen 138.389,00 176.390,00
C. Verbindlichkeiten 2.025.501,91 1.058.427,65
D. Rechnungsabgrenzungsposten 125.940,77 163.958,90
Summe Passiva 2.401.007,58 1.509.952,45

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Die Vulkan-Verlag GmbH hat ihren Sitz in Essen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Essen (Reg.Nr. HRB 986).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind trotz der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG vergleichbar, weil sich keine abweichende Darstellung bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG ergibt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit waren keine Bewertungsabschläge notwendig.

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich in EUR wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 1.329.607,38 525.029,16 1.017.470,05 443.133,03

Unter den Forderungen werden Forderungen gegen verbundene Unternehmen von EUR 66.680,40 und gegen Gesellschafter von EUR 887.698,87 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 86.919,62 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich in EUR wie folgt:

31.12.2016 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 247.574,34 247.574,34 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.737.106,95 1.737.106,95 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 40.820,62 40.820,62 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr
Erhaltene Anzahlungen 10.838,30 10.838,30 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 55.801,82 55.801,82 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 952.669,67 952.669,67 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 39.117,86 39.117,86 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Mit Festlaufzeit bis 31.05.2024 werden Mietverpflichtungen für Büroräume und Kfz-Stellplätze von monatlich derzeit TEUR 16 fällig.

Zum 31.12.2016 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen. Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:

Kfz - EUR 2.205,00 mit Laufzeit bis 30.09.2017

Kopierer - EUR 7.248,00 mit Laufzeit bis 31.12.2017

Arbeitnehmer

Die Zahl der durchschnittlich während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 32 Personen.

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2016 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

 

Essen, den 14.07.2017

gez. Carsten Augsburger

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.7.2017.

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