Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 5677
Eingetragen
22.6.2006
Branche
Herstellung elektrischer und elektronischer Ausrüstungsgegenstände für KraftwagenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von elektronischen Bauelementen a. n. g.
Gegenstand
Unternehmensgegenstand geändert, nunmehr: die Herstellung und der Vertrieb von elektro-akustischen Produkten zum Einsatz in Fahrzeugen aller Art. Der Gesellschaft ist es gestattet, als Dienstleister für Dritte tätig zu werden insbesondere in der Liegenschaftsverwaltung, Veranstaltungsorganisation und Gastronomie.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans-Jürgen Weigt
Auf der Bauer 24, 59519 Möhnesee
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

i-sotec GmbH

Unna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.267,00 9.727,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.630,00 9.195,00
II. Sachanlagen 5.637,00 532,00
B. Umlaufvermögen 438.980,67 48.527,55
I. Vorräte 402.695,39 26.201,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.861,01 12.750,65
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.424,27 9.575,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.738,75 421,25
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 79.270,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 534.257,16 58.675,80

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 116,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 24.883,85 41.061,22
III. Jahresfehlbetrag 79.386,89 -16.177,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 79.270,74 0,00
B. Rückstellungen 3.920,00 3.100,00
C. Verbindlichkeiten 527.514,24 55.459,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 33.613,75 15.457,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.822,92 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 534.257,16 58.675,80

Anhang


1. Allgemeine Erläuterungen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung der i-sotec GmbH für das Wirtschaftsjahr vom 01.04.2010 bis 31.03.2011 ist nach den deutschen Rechnungslegungsvorschriften des III. Buches des HGB unter analoger Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Der Anhang berücksichtigt die Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften.
Die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 274a HGB, § 288 und § 326 HGB wurden für die Offenlegung in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorschriften des § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Bewertung der Aktiv- und Passivposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256a HGB.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, angesetzt.
Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 1.4.2010 werden, soweit die Anschaffungskosten 410 € nicht überschreigen, im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang erfasst.
Die geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 1.1.2008 wurden über den Sammelposten über 5 Jahre abgeschrieben.
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert. Für erkennbare Einzelrisiken werden, wenn erforderlich, Einzelwertberichtigungen gebildet. Das allgemeine Kreditrisiko wird bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.
Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert bilanziert.
Die Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite enthalten Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Erläuterungen zur Bilanz
Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 €. Es ist voll eingezahlt.
Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 79.386,89 € erwirtschaftet.
Sie ist bei einem gezeichneten Kapital von 25 T€ buchmäßig überschuldet und weist daher auf der Aktivseite einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 79 T€ aus.


Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafter
Die Gesellschaft hat eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 162.786,71 € gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftführer Hans-Jürgen Weigt. Diese wird mit 2,0 % p.a. verzinst.
Die Gesellschaft hat eine Darlehensverbindlichkeit in Höhe von 331.113,78 € gegenüber dem Gesellschafter-Geschäftführer Hans-Jürgen Weigt. Diese wird mit 2,0 % p.a. verzinst.


4. Sonstige Angaben

Geschäftsführung
Geschäftsführer während des gesamten Geschäftsjahres 2010/2011 war der Dipl.-Journalist
Hans-Jürgen Weigt, Möhnesee


Unna, den 23. September 2011


_____________________________
Hans-Jürgen Weigt
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.10.2011 festgestellt.

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