Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
FRITZ P. GmbHLiquidiert
Theodor-Heuss-Straße 30, 70174 Stuttgart, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jörg Lorenz seit 24.2.2020 | Liquidator |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (3)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 33.33% | |
| 33.33% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
3 Gesellschafter
GmbH-Struktur
2 von 3 angezeigt
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
FRITZ P. GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019für Zwecke der Offenlegung beim elektronischen Bundesanzeiger gemäß § 325 HGBAngaben gemäß § 264 Abs. 1a HGB Firma: FRITZ P. GmbH Sitz der Gesellschaft: 70174 Stuttgart Registergericht: Amtsgericht Stuttgart Handelsregister: Handelsregister B unter der Nummer HRB 744158 Liquidation: Die Gesellschafterversammlung hat am 11.12.2019 die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2019 beschlossen. Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation. Bilanz zum 31.12.2019der Firma FRITZ P. GmbHfür Zwecke der Offenlegung gemäß § 325 HGBAKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2019I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Der Jahresabschluss wurde entsprechend der Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind entsprechend der gesetzlichen Vorschriften vorgenommen worden und sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben. Bilanzierungsmethoden Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite wurden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet. Bewertungsmethoden Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlußstichtag einzeln bewertet. Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig von dem Zeitpunkt der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. Angaben zu den einzelnen Bilanzpositionen 1. Anlagevermögen Das Anlagevermögen weist nur Vermögensgegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zu dienen. Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Als Nutzungsdauer wurde bei Software drei Jahre unterstellt. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Bei der Ermittlung der planmäßigen Abschreibung wurde die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes zu Grunde gelegt. Die Abschreibung erfolgt im Jahr der Anschaffung pro rata temporis. Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. 2. Umlaufvermögen Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse bzw. Leistungen erfolgte durch Ansatz der Herstellungskosten. Die Bewertung der Herstellungskosten erfolgt retrograd unter Ansatz der Wertuntergrenzen gemäß § 255 HGB und gemäß Abschnitt 6.3 EStR. Zur Ermittlung der Wertuntergrenzen wurden für die in den einzelnen Projektken enthaltenen Gewinne und Vertriebskosten entsprechende Bewertungsabschläge vorgenommen. Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wurde dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die Kassebestände und das Bankguthaben werden jeweils mit dem Nennwert angesetzt. 3. Rückstellungen Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. III. Angaben zu Positionen der Bilanz 1. Forderungen gegen Gesellschafter Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von insgesamt 6.600,00 EUR. Die Forderungen resultieren im Einzelnen aus folgenden Sachverhalten:
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. 3. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von insgesamt 64,00 EUR. Die Verbindlichkeiten resultieren im Einzelnen aus folgenden Sachverhalten:
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von einem Jahr. 4. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 314.528,46 EUR. Verbindlichkeiten in Höhe von 112.671,56 EUR sind durch Randrechte oder ähnliche Rechte gesichert:
IV. Angaben zu den Organen der Gesellschaft Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch folgende Personen wahrgenommen:
Kündigung des Amtes des Geschäftsführers mit Schreiben vom 26.06.2018.
Jeder der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft alleine zu vertreten. Jeder der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben die Angaben zu den Bezügen der Mitglieder des Geschäftsführungsorgans. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.12.2019 wurde die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2019 beschlossen. Die Geschäftsführer wurden abberufen. Als alleiniger Liquidator wurde Jörg Lorenz bestellt. Der Liquidator vertritt die Gesellschaft alleine. V. Sonstige Pflichtangaben 1. Mitarbeiteranzahl Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 3 Arbeitnehmer beschäftigt. Die Berechnung erfolgte nach § 267 Abs. 5 HGB. VI. Feststellung des Jahresabschlusses Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2020 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2019 festgestellt und genehmigt. Den Geschäftsführern wurde für die Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 vollumfänglich Entlastung erteilt.
Stuttgart, 26. Oktober 2020 Jörg Lorenz, Geschäftsführer |
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