Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 16382
Eingetragen
25.1.2002
Branche
Großhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenEinzelhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Vertrieb, Projektierung und Vermietung von Video- und Tontechnik, Videoüberwachungsanlagen, ELA-Beschallungsanlagen, Diskothekeneinrichtungen, Lichteffektanlagen, Büro- und Kommunikationstechnik und sonstiger Elektro- und Elektronikanlagen

Historie

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Management

NameRolle
Eike Jens Findeisen
seit 25.2.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

auprovis GmbH

Dessau

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Anlagevermögen 140.319,59 101.601,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 13.859,00 17.398,00
II. Sachanlagen 126.460,59 84.203,00
B. Umlaufvermögen 569.976,46 472.992,49
I. Vorräte 112.958,32 210.070,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 443.796,50 242.747,67
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.221,64 20.174,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.244,60 14.227,14
Bilanzsumme, Summe Aktiva 714.540,65 588.820,63

Passiva

31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital 56.363,14 39.725,17
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 14.725,17 5.445,64
III. Jahresüberschuss 16.637,97 9.279,53
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 56.000,00 76.162,00
C. Rückstellungen 20.227,20 26.307,45
D. Verbindlichkeiten 581.950,31 446.626,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 714.540,65 588.820,63

Anhang

für den Zeitraum vom 01.01.2006 - 31.12.2006

 
I. Allgemeine Angaben
 

1. Der Abschluß auf den 31. Dezember 2006 ist nach den Vorschriften der §§ 238 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) und des GmbH-Gesetzes sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt worden.


 

2. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren.


 

3. Die Gesellschaft macht bei Erstellen des Anhangs von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB Gebrauch.


 
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 

a. Anlagevermögen

 


1. Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen ergeben sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.


 

b. Umlaufvermögen

 


2. Die per 31.12.2006 ausgewiesenen offenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Bilanzstichtag im wesentlichen nicht älter als 12 Monate. Die vom steuerlichen Vorberater in der Vorjahren vorgenommenen Einzelwertberichtigungen wurden weitgehend aufgelöst, da die Auftraggeber in Insolvenz gegangen bzw. die Forderungen verjährt und damit uneinbringbar geworden sind. Daraus resultiert auch die hohe Umsatzsteuererstattung.


 


3. Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen insbesondere den Anspruch auf Steuerrückerstattungen.


 


4. Die unfertige Produktion sowie die Materialbestände wurden auf der Grundlage einer von der Geschäftsleitung vorgelegten auftragskonkreten Bautenstandsaufstellung (ohne Gewinnanteil) sowie einer Inventurliste auf den 31.12.2006 erfasst.


 


5. Die liquiden Mittel bestehen aus Guthaben auf den Geschäftskonten. Die Salden der Geschäftskonten per 31.12.2006 stimmen mit den vorliegenden Kontoauszügen überein.

 

c. Rechnungsabgrenzungsposten

 
Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft ausschließlich abgegrenzte Zinsen aus Ratenzahlungsvereinbarungen und abgegrenzte Leasingsonderzahlungen für Fahrzeuge des Anlagevermögens.

 

d. Rückstellungen

 
Die Rückstellungen beinhalten im wesentlichen die restlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses 2006, Aufwendungen für Gewährleistung (analog Vorjahre), Beiträge für die Berufsgenossenschaft 2006 sowie Rückstellungen für erbrachte und abgenommene Leistungen, die erst 2007 in Rechnung gestellt wurden.

 
Für geplante Investitionen in den Geschäftsjahren 2007 und 2008 wurde eine Ansparabschreibung gemäß § 7g Abs. 3 EStG gebildet.

 

e. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen


 
Die per 31.12.2006 offenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind nicht älter als 12 Monate. Sie wurden bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung weitgehend bezahlt.

 

f. Sonstige Verbindlichkeiten

 
Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen insbesondere laufende Zahlungen für Lohn, Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge. Sie waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung alle bezahlt.

 
III. sonstige Angaben
 
Die Geschäftsführung wurde von Herrn Jens Findeisen wahrgenommen.

 
Die Geschäftsführer wurde darauf hingewiesen, daß nach § 325 Abs.1 i.V.m. § 326 HGB kleine Gesellschaften ab dem Geschäftsjahr 2000 die Bilanz und den Anhang für das jeweils vorhergehende Geschäftsjahr bis spätestens zum 31.12. des Folgejahres zum elektronischen Handelsregister einreichen müssen.

 
IV. Ergebnisverwendung
 
Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Gewinn des Geschäftsjahres 2006 auf 2007 vorzutragen.

 
Berlin, den 25.03.2008
Jens Findeisen
 

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 407.220,78 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 368.262,13 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 110.000,00 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 20.997,60 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 41.362,02 EUR.

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