Stammdaten

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Amtsgericht Arnsberg HRB 7416
Vorher
M-PEG bau Massivhaus Planungs- und Erschließungsgesellschaft mbHL.E.N.Z.E. GAWRON GmbH
Eingetragen
26.1.2006
Branche
Architekturbüros für Orts-, Regional- und LandesplanungArchitekturbüros für HochbauArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
Erbringen von Architekten- und Ingenieurleistungen; Erwerb, Planung, Errichtung, Veräußerung und Vermittlung von Immobilien aller Art; Verwaltung von Immobilien.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

L.E.N.Z.E. GAWRON GmbH

Menden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 23.301,00 28.726,00
I. Sachanlagen 23.301,00 28.726,00
B. Umlaufvermögen 60.963,58 308.898,12
I. Vorräte 43.507,39 276.061,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.473,89 25.807,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.281,00 1.281,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.982,30 7.028,61
C. Rechnungsabgrenzungsposten 524,20 16.686,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.788,78 354.310,64

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 5.122,76 33.160,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 8.160,15 -4.107,72
III. Jahresfehlbetrag 28.037,39 -12.267,87
B. Rückstellungen 16.245,76 21.023,19
C. Verbindlichkeiten 63.420,26 300.127,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 41.960,92 270.319,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.788,78 354.310,64

Anhang








1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der


 L.E.N.Z.E. GAWRON GmbH


wurde nach den geltenden Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. Handelsgesetzbuches (HGB) sowie unter Beachtung der ergänzenden Regelungen für Kapitalgesellschaften nach den §§ 264 ff. HBG aufgestellt.


Die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert.


Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anders bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsverbot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.


Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.


Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.



Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 150 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.


Die unfertigen Leistungen sind mit den Herstellungskosten in Abhängigkeit vom Fertigungsgrad angesetzt.


Die Bewertung der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert abzüglich erkennbarer Einzelrisiken durch Wertberichtigungen. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der Nettoforderungen in ausreichendem Maße Rechnung getragen.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.


3. Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten mit entsprechender Angabe der Restlaufzeiten stellt sich wie folgt dar:

 
 
 
Restlaufzeiten
 
 
 
Gesamt-
bis zu
 1 - 5
mehr als
Davon
Art der
Art der Verbindlichkeit
betrag
1 Jahr
Jahre
5 Jahre
besichert
Sicher-
 
EUR
EUR
EUR
EUR
 
heit
1. gegenüber
21.459,34
0,00
18.683,34
0,00
18.683,34
Sicherungs-
    Kreditinstituten
 
 
 
 
 
übereignung
2. erhaltene Anzahlungen
7.725,00
7.725,00
0,00
0,00
0,00
 
3. aus Lieferungen
 
 
 
 
 
 
    und Leistungen
18.064,71
18.064,71
0,00
0,00
0,00
 
4. Sonstige Verbindlichkeiten
16.171,21
16.171,21
0,00
0,00
0,00
 
 - davon aus Steuern
 (1.490,05)
 (1.490,05)
0,00
0,00
0,00
 
 - davon im Rahmen der
 
 
 
 
 
 
   sozialen Sicherheit
(83,51)
(83,51)
0,00
0,00
0,00
 
 - davon gegüb.
 
 
 
 
 
 
   Gesellschaftern
(9.790,04)
(9.790,04)
0,00
0,00
0,00
 
Gesamtbetrag:
63.420,26
41.960,92
18.683,34
0,00
18.683,34
 





Die sonstigen nicht bilanzierten finanziellen Verpflichtungen beinhalten eine Mietverpflichtung von jährlich 5.124,00 Euro. Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2012.


4. Angaben zur Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens von dem Geschäftsführer Dipl.-Ing. Sebastian Gawron geführt.
Wegen der Angabe der Gesamtbezüge für die Geschäftsführer wird auf § 286 Abs.2 HGB Bezug genommen.


Menden, den 23. Dezember 2011


L.E.N.Z.E. GAWRON GmbH
Der Geschäftsführer:
gez. Sebastian Gawron
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.790,04 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 9.234,28 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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