sam-tec automotive GmbH

Am Hölzchen 9, 31177 Harsum, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hildesheim HRB 3072
Eingetragen
13.12.2000
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Mehrzweckindustrierobotern
Gegenstand
Industrielle Bildverarbeitung und Lasertechnik zur Produktionssicherung, Umrüstung bestehender Meßmechaniken auf Meßrechnerbetrieb mit EDV Kopplung, Überholung, Wartung bestehender Meßmechaniken oder deren Neuerstellung, Komplettlösungen mit oder ohne Prozeßregelung, mechanische Konstruktion von z.B. Vorrichtungen, Maschinen, Automaten, Inbetriebnahme der Produkte, Schulungen, Vertrieb von Meßmitteln, Ersatzteilen und sonstigem Zubehör, Service, Qualitätssicherung.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Köhler
seit 13.12.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

sam-tec automotive GmbH

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 77.525,51 116.624,51
I. Sachanlagen 77.525,51 116.624,51
B. Umlaufvermögen 438.197,22 150.031,63
I. Vorräte 3.178,26 11.368,91
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 336.348,84 131.808,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.670,12 6.854,47
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 89.101,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 515.722,73 355.757,83

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 47.064,90 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 114.101,69 80.681,81
III. Jahresüberschuss 136.166,59 -33.419,88
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 89.101,69
B. Rückstellungen 2.562,45 3.000,00
C. Verbindlichkeiten 466.095,38 352.757,83
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 75.856,16 14.018,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 515.722,73 355.757,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der sam-tec automotive GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und der Offenlegung des Jahresabschlusses (§§ 288, 326 HGB) wurden in Anspruch genommen. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 3 EGHGB nicht angepasst.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. S

ofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennbetrag ausgewiesen.

Alle erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt.

Es bestehen keine Forderungen oder Verbindlichkeiten in fremder Währung.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist in voller Höhe eingezahlt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 136.166,59 Euro wird mit dem aufgelaufenen Verlustvortrag in Höhe von 114.101,69 Euro verrechnet.

Der verbleibende Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 390.239,22 (davon mit Rangrücktrittserklärung: 390.239,22 Euro).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 390.239,22 (davon mit Rangrücktrittserklärung: 390.239,22 Euro).

Bewertungseinheiten

Es wurden keine Bewertungseinheiten gebildet.

Ausschüttungssperre

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt Euro 0,00.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer Der Geschäftsführung gehörten an:

1. Martin Köhler

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen keine Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten.

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte am 20.12.2013.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Hildesheim, 20.12.2013

Martin Köhler

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2013 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Hildesheim, 20.12.2013 Martin Köhler

Ort, Datum Unterschriften

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