Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 133814
Vorher
plan at internet solutions GmbH
Eingetragen
18.10.2000
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenVermarktung und Vermittlung von Werbezeiten und WerbeflächenDruck- und Medienvorstufe
Gegenstand
Betrieb einer Werbeagentur - auch im Online-Bereich -, die auch Produktionsleistungen erbringt, wie etwa den Druck von Werbeerzeugnissen sowie Vermarktung von Druckerzeugnissen.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Peter Wartelsteiner
Plankstettenstr. 14, 80638 München
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Djuma GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 9.795,00 8.584,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 66,00
II. Sachanlagen 9.790,00 8.518,00
B. Umlaufvermögen 354.240,81 415.879,16
I. Vorräte 199.505,28 198.485,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 154.735,53 193.350,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 111.003,42 90.291,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 24.042,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.540,87 3.846,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 366.576,68 428.309,55

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 33.653,69 31.965,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 100,00 100,00
III. Gewinnvortrag 6.865,44 0,00
IV. Jahresüberschuss 1.688,25 0,00
V. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 6.865,44
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -190.877,17
B. Rückstellungen 19.374,00 34.660,00
C. Verbindlichkeiten 313.548,99 361.684,11
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 313.548,99 361.684,11
Bilanzsumme, Summe Passiva 366.576,68 428.309,55

Anhang


I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss der Djuma GmbH, HRB 133814, Amtsgericht München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes sowie unter Berücksichtigung der zulässigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf und nimmt bei der Aufstellung des Anhangs die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB in Anspruch.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige, lineare Abschreibungen auf die voraussichtliche Nutzungsdauer vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten.

Der Ansatz der geleisteten Anzahlungen erfolgte mit dem Nennbetrag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 0,5 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ist mit dem Betrag der Zahlungen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, bewertet.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten auf Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung und sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme (Erfüllungsbetrag) angesetzt

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die erhaltenen Anzahlungen sind um die darin enthaltene Umsatzsteuer vermindert (Nettomethode) und werden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Aktiva

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt EUR 108.369,52.

Passiva

Das gezeichnete Kapital beträgt zum 31.12.2016 EUR 25.000,00 und ist voll einbezahlt.

Im Berichtsjahr wurden Rückstellungen für Jahresabschluss- und Beratungskosten, Tantieme, Gewährleistung, Aufbewahrung Unterlagen, ausstehende Buchhaltungskosten sowie Berufsgenossenschaft ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt rd. EUR 34.000,00 und beinhaltet ausschließlich Kfz-Leasingverträge und Büro-Mietverträge mit einer Laufzeit von längstens drei Jahre.

IV. Angaben zur GuV

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt unverändert nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

V. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 2 Arbeitnehmer.

Geschäftsführer im Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 war Peter Wartelsteiner, München.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 108.369,52 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 87.797,74 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Peter Wartelsteiner


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.04.2018 festgestellt.

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