Horst Matthießen GmbHLiquidiert

24623 Großenaspe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Kiel HRB 3714 NM
Eingetragen
13.1.2005
Branche
Großhandel mit Roh- und SchnittholzZimmerei und IngenieurholzbauHerstellung von Türen und Fenstern aus Holz
Gegenstand
Durchführung von Zimmererarbeiten und Holzbauarbeiten sowie der Handel mit dafür benötigten Baumaterialien.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Horst Matthießen GmbH

Großenaspe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 286.467,63 263.818,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 3,00
II. Sachanlagen 286.466,63 263.815,63
B. Umlaufvermögen 533.933,48 578.239,22
I. Vorräte 164.150,00 203.812,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 357.110,51 362.459,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.672,97 11.967,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.139,00 5.704,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 826.540,11 847.761,85

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 137.399,99 197.466,52
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 100.000,00 100.000,00
III. Gewinnvortrag 11.399,99 71.466,52
B. Rückstellungen 43.055,00 36.766,00
C. Verbindlichkeiten 646.085,12 613.529,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 826.540,11 847.761,85

Anhang zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Horst Matthießen GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 274a, 276, 288 HGB teilweise Gebrauch gemacht.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und in den Vorjahren auch degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde in Vorjahren ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für Ausgaben, die Aufwand für eine Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen, sind auf der Aktivseite Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der folgenden Tabelle:

Art der Verbindlichkeit zum Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2014
Euro
kleiner 1 J.
Euro
1 bis 5 J.
Euro
größer 5 J.
Euro
gegenüber Kreditinstituten 385.572,96 257.730,00 119.862,96 7.980,00
aus Lieferungen und Leistungen 215.918,72 215.918,72 0,00 0,00
gegenüber Gesellschaftern 1.155,78 1.155,78 0,00 0,00
sonstige Verbindlichkeiten 43.437,66 43.437,66 0,00 0,00
Summe 646.085,12 518.242,16 119.862,96 7.980,00

Für die Haftung aus Gewährleistungen besteht per 31. Dezember 2014 bei der VR Bank Neumünster eG, Neumünster ein Avalkredit (Kontonr. 5260532030) in Höhe von 0,00 Euro.

Der Jahresabschluss wurde unter vollständiger Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Horst Matthießen (Beruf: Kaufmann) geführt. Der Geschäftsführer war alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Horst Matthießen wurde zum 06. August 2015 als Geschäftsführer abberufen. Zum neuen Geschäftsführer wurde der Kaufmann, Herr Uwe Brüning, bestellt. Herr Brüning ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 14. August 2015.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführungsorgans wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Euro
Sonstige Forderungen 4.703,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.226,26
Verbindlichkeiten 1.155,78

 

Großenaspe, den 13. Oktober 2015

gez.

Uwe Brüning, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2015 festgestellt.

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