Schuhhaus Danger GmbHLiquidiert

76133 Karlsruhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 103458
Eingetragen
9.2.1982
Branche
Einzelhandel mit SchuhenGroßhandel mit SchuhenHerstellung von Schuhen
Gegenstand
Der Einzelhandel mit Schuhen aller Art und andere Geschäfte, die diesem Zweck zu dienen bestimmt sind.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Anna Katharina Danger
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Anna Katharina Danger
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schuhhaus Danger GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 90.710,00 97.049,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 687,00 838,00
II. Sachanlagen 77.023,00 83.211,00
III. Finanzanlagen 13.000,00 13.000,00
B. Umlaufvermögen 380.484,80 526.836,47
I. Vorräte 257.355,07 410.159,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 119.052,28 114.971,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.077,45 1.704,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.100,84 10.504,20
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 718.432,66 553.084,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.191.728,30 1.187.474,62

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Gewinnrücklagen 39.888,37 39.888,37
III. Verlustvortrag 644.102,51 539.297,58
IV. Jahresfehlbetrag 165.347,71 104.804,93
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 718.432,66 553.084,95
B. Rückstellungen 6.915,00 6.915,00
C. Verbindlichkeiten 1.184.813,30 1.180.559,62
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.184.813,30 1.180.559,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.191.728,30 1.187.474,62

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der "Schuhhaus Danger GmbH" mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim, HRB 103458) wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften und den Regelungen des Gesellschafts-vertrages aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gem. § 267 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen tatsächliche und rechtliche Gründe nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum  Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzung linear vorgenommen. Es ist im Jahr des Zugangs pro rata termporis abgeschrieben worden.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, soweit nicht der niedrigere
beizulegende Wert zu berücksichtigen war.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt.

Steuerrückstellungen waren für das abgelaufene Wirtschaftsjahr nicht zu bilden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden in vollem Umfang mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Soweit die Restlaufzeit länger als ein Jahr beträgt, handelt es sich ausschließlich um verzinsliche Verbindlichkeiten.

Angabe nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber dem Gesellschafter besteht die nachfolgende Forderung:

Verrechnungskonto Betriebsaufspaltung

Zusätzliche Angaben

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Im Wirtschaftsjahr wurden durchschnittlich 19 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr oblag:

Patricia von Arx - Kauffrau

Karlsruhe, den 27. Juli 2020

……………………………………………………..
gez. Patricia von Arx

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 725.477,40 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 109.990,18 EUR.

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 717.737,06 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 97.026,65 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.07.2020 festgestellt.

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