Hauschild GmbHLiquidiert

42349 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 16921
Vorher
Hauschild Schleif- und Poliermaschinen Gesellschaft mbH
Eingetragen
23.4.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzGroßhandel mit Werkzeugmaschinen
Gegenstand
Das Eingehen, Halten, Verwalten und Veräußern von Anteilen an Unternehmen, insbesondere an der Firma Hauschild Schleif- und Poliermaschinenbau Gesellschaft mbH, Neuwied sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens sowie der Handel mit Maschinen, Maschinenteilen und Ersatzteilen.

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Dr. Groß
seit 23.4.2004
Geschäftsführer
Marco Chiesura
seit 23.4.2004
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hauschild GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 69.770,00 75.553,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 69.769,00 75.533,00
II. Sachanlagen 1,00 20,00
B. Umlaufvermögen 1.010.188,76 750.976,36
I. Vorräte 565.017,65 43.230,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 302.344,20 633.131,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 142.826,91 74.614,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.197,50 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 613.441,68 649.518,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.709.597,94 1.476.048,13

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 705.475,77 912.530,08
III. Jahresüberschuss 67.034,09 238.011,31
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 613.441,68 649.518,77
B. Rückstellungen 2.500,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.616.885,04 1.475.048,13
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 444.490,03 302.653,12
D. Rechnungsabgrenzungsposten 90.212,90 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.709.597,94 1.476.048,13

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der Hauschild GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Der Jahresabschluss der Hauschild GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,-- bis  Euro 1.000,--wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig auf 5 Jahre abgeschrieben.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

 

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Bruttoanlagenspiegel


Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung


Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beläuft sich auf:

Sonstige Vermögensgegenstände


Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Verbindlichkeiten die erst nach dem Bilanzstichtag entstehen


In den Verbindlichkeiten sind größere Beträge enthalten, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen. Dabei handelt es sich um Beträge, die erst nach dem Bilanzstichtag zu Ausgaben führen, aber zum Zweck der periodengerechten Gewinnermittlung bereits zum Bilanzstichtag als Aufwand erfasst wurden.

Steuern vom Einkommen und Ertrag


Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung


Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuß beträgt Euro 67.034,09.

Einschließlich des zu berücksichtigenden  Jahresüberschusses ergibt sich ein Betrag von Euro -613.441,68, der zu vorzutragen ist.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses


Auf der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Sonstige Pflichtangaben





Namen der Geschäftsführer


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Dr. Andreas Groß

Weitere Geschäftsführer: Marco Chiesura

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG


Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag

Verbindlichkeiten Berger GmbH & Co. KG 1.172.395,01  Euro

.                                                                                              .

 

Die Gesellschaft ist per 31.12.2011 buchmäßig überschuldet. Die Heinz Berger GmbH & Co. KG ist Rang zurückgetreten. Somit ist die buchmäßige Überschuldung beseitigt. Das Geschäftsjahr 2011 hat mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen. Auch für 2012 ist ein positives Ergebnis zu erwarten.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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